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—程序文件—
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聊城金新建筑节能股份有限公司
ISO/TS16949:2009JX-B-2015
程序文件
受控状态A0
发放编号
版本号第一版
2016年5月20日发布2016年6月1日实施
编制:审核:批准:
聊城金新建筑节能股份有限公司
文件控制程序
文件号
JX-B-01
版次/修改状态
A/0
页次
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1目的
对本公司质量管理体系的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围
适用与质量管理体系有关的文件控制。
3职责
3.1总经理制定质量方针和质量目标。
3.2《质量手册》、《程序文件》由管理者代表组织有关部门或人员编制,《质量手册》由管理者代表审核,总经理批准发布;《程序文件》由各部室分管领导审核、管理者代表批准。
3.3技术性文件由分管技术副总批准,由质量技术部下发执行。
3.4部室管理制度、指导书由各相关部室编制,部室负责人审核,管理者代表批准。
3.5综合事务部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.7各部室负责本部室与质量管理体系有关文件的收集、整理工作,必要时交质量技术部存档。
4程序
4.1文件分类和保管
4.1.1《质量手册》、《程序文件》由质量技术部备案保存。
4.1.2各部室技术性文件、部室工作手册文件,由各相关部室自行保存使用,并报综合事务部备案存档。
4.1.3外来的管理性文件,包括与质量管理有关的政策、法规、国家标准等,由质量技术部保存。
4.2质量管理体系文件编号、版次、修改状态
4.2.1质量手册
本公司代号JX—A—年号。
4.2.2程序文件
本公司代号JX—B—年号。
4.2.3部室管理制度、作业指导书及其它质量计划。
部室代号—C—顺序号(01-99)
4.2.4工艺文件的编号
按三层次编号规则,在顺序号前加“J”加以区分。
聊城金新建筑节能股份有限公司
文件控制程序
文件号
JX-B-01
版次/修改状态
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4.2.5质量记录
质量记录代号(ZL)--章节号--顺序号(01-99)。
4.2.6各部室代号规定如下:
综合事务部—ZH、质量技术部—ZJ;生产管理部—SC;材料部—CL;财务部—CW
市场开发部—SK
4.2.7版次和修改状态
A/0表示A版没有进行过修改
4.3文件的编制、审核、批准、发放。
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:
4.3.1《质量手册》、《程序文件》由管理者代表组织有关部门或人员编制,《质量手册》由管理者代表审核,总经理批准发布;《程序文件》由各部室领导审核、管理者代表批准,由综合事务部登记发放。
4.3.2技术性文件由质量技术部编制,并登记发放。
4.3.3部室工作手册由本部室编制,部室负责人审核,管理者代表批准发布,综合事务部登记发放。
4.3.4文件在发放前由批准人确定发放范围,发放部室严格按照范围发放,并做好记录。
4.3.5应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的使用版本。文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,由各分管部室按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章(质量记录除外),并注明分发号。所有文件的受控与否由综合事务部负责界定,并建立《公司受控文件清单》。
4.5文件的更改
4.5.1质量手册(含程序文件)由综合事务部组织更改,填写《文件更改申请单》,管理者代表审核,总经理批准发布,由综合事务部登记发放,并保留文件更改内容的记录。
4.5.2其他文件的更改由相关部室填写《文件更改申请单》,经原审核批准部室审核批准,再由相关部室指定人员进行更改、发放,如果指定其他部室审批时,该部室应获得审批所需依据的有关背景资料。
聊城金新建筑节能股份有限公司
文件控制程序
文件号
JX-B-01
版次/修改状态
A/0
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4.5.3所有被更新(如换版、换页)的原文件必须由相关部室收回,以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
4.6.1文件使用者应填写《文件发放、回收记录》。
4.6.2因破损而重新领用的文件,分发号不变,并收回相应的旧文件,因丢失而补发的文件,应
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