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业务招待管理自查自纠
业务招待管理自查自纠
业务招待管理自查自纠
0000公司
xx年业务招待费用使用情况报告
(xx年十二月十九日)
000
各位代表:
大家好!
受000公司领导的委托,现将xx年度业务招待费的使用情况,向本
届职工代表大会予以报告,请审议。
一、业务招待费管理情况
在业务招待费使用过程中,我们遵循“必需、合理、节约”的要求,
妥善安排业务招待,严格执行业务招待费的开支范围和标准,自觉接
受各级监督部门的监管。具体做了以下工作:
1、健全制度,规范行为,严格执行业务招待费管理规定。xx年,公
司在资金安排上继续加大了管理力度,严格执行预算管理,紧缩开支,
降低可控费用。尤其在业务招待费的管理方面,按照业务招待费开支
范围和标准严格执行。目前我公司形成了内部检查工作不搞接待,对
外实行对等接待,谁主管谁负责接待,使公司的业务招待费管理进一
步规范化。
2、坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,完成了业务招待费控制任务。
在业务招待费管理中,坚持勤俭办企业,认真贯彻落实公司有关廉政
业务招待管理自查自纠
建设和反腐工作的规定。做到既热情接待又不损企业形象,确保了业
务招待费的使用控制在管理目标之内。
二、业务招待费使用情况
xx年度我公司业务招待费用目标计划000万元,1-12月份实际发生
额为000元,业务招待费用控制在计划之内。我公司业务招待费主要
用于对外洽谈业务方面。针对车辆技术及检验问题与业务单位建立了
长期的往来关系,相互学习,交流经验,为提升客运公司车辆品质积
累了宝贵的经验,奠定了坚实的基础。业务招待管理自查自纠
以上是xx年度业务招待费管理使用情况,请代表们审议。谢谢大家!
第二篇、自查自纠报告
业务招待管理自查自纠
关于平潭综合实验区银行业协会财务管理情况自查的报告
福建银监局:
根据《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》精
神,我协会结合自身实际情况,专门成立了以常务副会长为组长的自
查自纠小组,对本单位的制度建设、制度执行以及收支管理等方面进
行了认真的自查自纠,现就自查情况报告如下:
一、制度建设。我协会成立之初,即制定出台了《平潭综合实验区银
行
业协会财务工作管理办法》,并经协会第一届会员大会讨论通过,
《办法》从财务收支、记账管理、禁止事项等方面进行了严格的规
范。
业务招待管理自查自纠
二、财务收支情况。在财务收入方面,我协会根据协会章程,向本协
会
各会员按年度收取会员费,会员费标准大致以各会员银行经营业务
规模为基准,具体会费标准为:国有四大行3万,业务招待管理自查
自纠
内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠
按照《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》的
要求,我协会对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务
管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我协会所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行
为。业务招待管理自查自纠
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的
行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置
收入的行为。
7、我协会单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小
金库”。
业务招待管理自查自纠
8、我协会根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关
人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控
制。
通过自查,我协会在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小
组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。第
三篇、单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告
业务招待管理自查自纠
关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪费自查
情况的汇报
集团公司纪委:
根据《中共济宁市纪委关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪
费的通知》(济纪发[xx]8号)文件精神,近期我矿围绕违规公款吃喝奢
侈浪费等
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