标准化流程管理手册.pdfVIP

  1. 1、本文档共30页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

英美德电器有限公司

标准化流程管理手册

(A版)

目录

第一部分:财务部流程

2.1费用报销管理流程第1-4页;

2.2付款管理流程第5-5页;

2.3固定资产管理流程第6-6页;

2.4新品定价管理流程第7-7页;

2.5材料出库管理流程第8-10页;

2.6采购入库管理流程第11-13页;

2.7产成品入库管理流程第14-17页;

2.8其他出库管理流程第18-20页;

2.9销售出库管理流程第21-24页;

第二部分:市场部流程

3.1公司内部培训流程第25-25页;

3.2平面设计申请流程第26-27页;

3.3网站新闻发布流程第28-29页;

第三部分:营销部流程

4.1订单处理流程第30-36页;

4.2经销商费用核销流程第37-42页;

4.3客户退换货处理流程第43-56页;

第四部分:人事行政部流程

5.1安全管理流程第57-67页;

5.2招聘管理流程第68-81页;

5.3离职管理流程第82-85页;

5.4异动管理流程第86-90页;

第五部分:资材部流程

6.1采购控制流程第91-94页;

6.2订单评审管理流程第95-96页;

6.3生产计划控制流程第97-106页;

6.4委外加工管理流程第107-110页;

第六部分:涂装部流程

7.1涂装部生产管理流程第111-118页;

第七部分:开发部流程

8.1设备管理控制流程第119-125页;

8.2新品开发流程第126-140页;

第八部分:生产部流程

9.1生产管理冲压加工过程流程第141-153页;

9.2生产管理注塑加工过程流程第154-165页;

9.3生产管理总装流程第166-177页;

第九部分:品管部流程

10.1品管检验作业流程第178-19页;

费用报销管理流程

主题:费用报销管理流程

版本:财务部部长文件编号:本流程总负责人:发布实施日期:2012年04月01日

起草人:审核人:批准人:

1.目的:规范公司员工费用报销的管理

2.适用范围:适用于公司所有人员

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

费用报销单上面的内容必须填写完(姓名、部门、职位,按发生时间的后顺序填列,并按先后顺

序粘贴在报费用报销《费用报销单单后请报销的金额必须跟发票的金额一致,汇总本次合计金额,

有必要解释说明请在备注栏做项目说

部门主管按审批权限对该员工的报销单进申请报销《费用报销单初步复核(包含费用使用的合理

性,数字门的部门准确性、填写的规范性等

中心总经理(副总)按审批权限对该员工各中心总《费用报销单报销单进行审核(包含费用使用

的合理性数字的准确性、填写的规范性等

财务部长按审批权限对该员工的报销单进《费用报销单数据复核、对报销的内容与制度进行对比

财务部

附件单据是否符合财务规范要求总经理《费用报销单》批准

财务中心总付款前的数据再次审核,确认无误后,交由《费用报销单》出纳通知付款经理

出纳《费用报销单》按要求通知报销人领款并签字确认

结束

:4.流程内容:

5.相关附件《费用报销单》《出差费用报销管理制度》

付款管理流程

主题:付款管理流程文件编号:

版本:本流程总负责人:财务部部长

发布实施日期:2012年04月01日起草人:审核人:批准人:

1.目的:规范公司采购付款、市场费用(含物料)付款的申请

2.适用范围:适用于公司所有人员

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

1付款申请人就上面的内容必须填写整,按(合同、发票、入库单)先后顺粘贴在付款单后

2付款的金额必须严格按合同约定的《付款申请单款执行,有必要解释说明,请在备注栏付款申

《合同付款说《发票3月结供应商的付款流程:每2日《公司入库单务部提供采购月结供应商的

应付款数据采购2号前回传本月月结供应商的款计划,财务根据手续齐全的申请付款在每2号前

文档评论(0)

177****3106 + 关注
实名认证
文档贡献者

大学本科生

1亿VIP精品文档

相关文档