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英美德电器有限公司
标准化流程管理手册
(A版)
目录
第一部分:财务部流程
2.1费用报销管理流程第1-4页;
2.2付款管理流程第5-5页;
2.3固定资产管理流程第6-6页;
2.4新品定价管理流程第7-7页;
2.5材料出库管理流程第8-10页;
2.6采购入库管理流程第11-13页;
2.7产成品入库管理流程第14-17页;
2.8其他出库管理流程第18-20页;
2.9销售出库管理流程第21-24页;
第二部分:市场部流程
3.1公司内部培训流程第25-25页;
3.2平面设计申请流程第26-27页;
3.3网站新闻发布流程第28-29页;
第三部分:营销部流程
4.1订单处理流程第30-36页;
4.2经销商费用核销流程第37-42页;
4.3客户退换货处理流程第43-56页;
第四部分:人事行政部流程
5.1安全管理流程第57-67页;
5.2招聘管理流程第68-81页;
5.3离职管理流程第82-85页;
5.4异动管理流程第86-90页;
第五部分:资材部流程
6.1采购控制流程第91-94页;
6.2订单评审管理流程第95-96页;
6.3生产计划控制流程第97-106页;
6.4委外加工管理流程第107-110页;
第六部分:涂装部流程
7.1涂装部生产管理流程第111-118页;
第七部分:开发部流程
8.1设备管理控制流程第119-125页;
8.2新品开发流程第126-140页;
第八部分:生产部流程
9.1生产管理冲压加工过程流程第141-153页;
9.2生产管理注塑加工过程流程第154-165页;
9.3生产管理总装流程第166-177页;
第九部分:品管部流程
10.1品管检验作业流程第178-19页;
费用报销管理流程
主题:费用报销管理流程
版本:财务部部长文件编号:本流程总负责人:发布实施日期:2012年04月01日
起草人:审核人:批准人:
1.目的:规范公司员工费用报销的管理
2.适用范围:适用于公司所有人员
3.流程图:
作业流程图责任人相应使用表单流程说明
费用报销单上面的内容必须填写完(姓名、部门、职位,按发生时间的后顺序填列,并按先后顺
序粘贴在报费用报销《费用报销单单后请报销的金额必须跟发票的金额一致,汇总本次合计金额,
有必要解释说明请在备注栏做项目说
部门主管按审批权限对该员工的报销单进申请报销《费用报销单初步复核(包含费用使用的合理
性,数字门的部门准确性、填写的规范性等
中心总经理(副总)按审批权限对该员工各中心总《费用报销单报销单进行审核(包含费用使用
的合理性数字的准确性、填写的规范性等
财务部长按审批权限对该员工的报销单进《费用报销单数据复核、对报销的内容与制度进行对比
财务部
附件单据是否符合财务规范要求总经理《费用报销单》批准
财务中心总付款前的数据再次审核,确认无误后,交由《费用报销单》出纳通知付款经理
出纳《费用报销单》按要求通知报销人领款并签字确认
结束
:4.流程内容:
5.相关附件《费用报销单》《出差费用报销管理制度》
付款管理流程
主题:付款管理流程文件编号:
版本:本流程总负责人:财务部部长
发布实施日期:2012年04月01日起草人:审核人:批准人:
1.目的:规范公司采购付款、市场费用(含物料)付款的申请
2.适用范围:适用于公司所有人员
3.流程图:
作业流程图责任人相应使用表单流程说明
1付款申请人就上面的内容必须填写整,按(合同、发票、入库单)先后顺粘贴在付款单后
2付款的金额必须严格按合同约定的《付款申请单款执行,有必要解释说明,请在备注栏付款申
《合同付款说《发票3月结供应商的付款流程:每2日《公司入库单务部提供采购月结供应商的
应付款数据采购2号前回传本月月结供应商的款计划,财务根据手续齐全的申请付款在每2号前
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