审计管理流程.doc

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审计管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

1、流程图

2、流程概况

流程目的

规范公司的财务交叉审计环节操作,提高公司整体经营水平

适用范围

适用于公司内部审计

定义

主导及参与部门

财务管理中心主导、计划财务部

部门

流程中承担职责

总裁

提出审计要求;

审批审计报告及整改意见。

财务分管副总裁

1、下达交叉审计通知,审批交叉审计方案;

2、审核审计报告、整改意见。

项目执行总经理

协助审计;

确认审计报告;

督导审计整改意见落实。

财务管理中心

(主导)

负责组织成立交叉审计小组,制定交叉审计方案;

实施审计,形成审计报告、整改意见。

计划财务部

视要求,参加交叉审计小组;

准备审计相关资料,协助审计;

书面征求被审计对象意见;

执行审计整改意见。

3、工作程序

3.1交叉审计

3.1.1公司总裁和财务分管副总裁根据公司经营情况下达交叉审计通知,财务管理中心根据交叉审计通知书组织成立交叉审计小组;

3.1.2审计小组成员由财务管理中心总经理指定,由财务管理中心指定人员担任小组长,组员由项目公司计划财务部相关人员参加;

3.1.3审计小组从成立之日起于5个工作日内编制完成交叉审计方案,经财务分管副总裁批准后按规定的时限实施审计并形成审计报告;

3.1.4审计报告经被审计对象书面确认后进行修订,形成审计决定书,报财务分管总裁审核、总裁审批后执行审计整改意见。

3.1.5计划财务部负责执行审计整改意见,财务管理中心、项目执行总经理督导审计整改意见的落实,同时将审计整改落实情况备案至财务分管副总裁和总裁。

4、支持性文件

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