2022年初级审计师考试模拟试题及答案.pdf

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2022年初级审计师考试模拟试题及答案

2022年初级审计师《审计理论与实务》模拟试题

单选题

1、审计机关公布审计结果的内容不包括的信息是:

A、被审计单位基本情况

B、审计机关的基本情况

C、被审计单位的整改情况

D、审计建议

【正确答案】B

【答案解析】审计机关公布的审计结果是与被审计单位相关的,并非是与审计机关相关

的。

2、下列各项中,通常不属于审计机关公布审计结果时不得公布的信息的是:

A、对被审计单位的处罚决定

B、涉及商业秘密的信息

C、涉及国家秘密的信息

D、正在调查、处理过程中的事项

【正确答案】A

【答案解析】选项A是公布的审计结果包括的内容。

3、当对集团财务报表审计的特殊考虑适用时,下列关于注册会计师对集团财务报表审

计业务责任的表述中,错误的是:

1/28

A、注册会计师负责指导、监督和执行集团审计

B、注册会计师对审计意见承担全部责任

C、说明注册会计师与治理层沟通的所有内部控制缺陷

D、注册会计师获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见

【正确答案】C

【答案解析】选项C应当是说明与治理层沟通值得关注的内部控制缺陷。

4、下列关于内部审计报告的叙述中,正确的是:

A、内部审计编制审计报告后,无需征求审计对象的意见

B、内部审计范围只涉及企业内部的经营活动

C、内部审计报告因为是企业内部的报告,所以不需要进行复核

D、内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员

【正确答案】D

【答案解析】选项A,内部审计需要征求审计对象的意见;选项B,内部审计涉及被审

计单位的经营活动和内部控制等;选项C,内部审计机构应该建立健全审计报告分级复核制

度。

5、审计机关对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,依法做出处理处

罚的书面文件是:

A、审计报告

B、审计移送处理书

2/28

C、审计决定书

D、审计建议函

【正确答案】C

【答案解析】审计决定书是审计机关对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支

行为,依法做出的对被审计单位进行处理处罚的书面文件。

多选题

1、下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中信息与沟通方面的原则的有:

A、组织应获取或生成和使用高质量的、相关的信息来支持内部控制的持续运行

B、组织应选择、开展并实施持续和(或)单独评估,以确认内部控制的各要素存在并

持续运行

C、针对信息技术,组织应选择并执行一般控制活动以支持其目标的实现

D、组织应通过政策和程序来实施控制活动。政策是建立预期,程序是将政策付诸行动

E、组织应就影响内部控制发挥作用的事项与外部进行沟通

【正确答案】AE

【答案解析】选项B属于监督活动方面的原则;选项CD属于控制活动方面的原则。

2、下列关于内部控制测试的说法中正确的有:

A、被审计单位内部控制健全有效,其产生的信息资料的可靠性就高,反之就低

B、对被审计单位内部控制的健全性和有效性进行测试,以决定是否依赖内部控制

C、可以评估控制风险水平,据以确定对实质性程序的性质、范围、时间和重点的影响

3/28

D、通过将内部控制测试中发现的控制弱点作为重点审计领域,合理分配有限的审计资

源可以提高工作效率

E、内部控制测试虽然减少了审计工作量,同时也造成了审计质量的降低。

【正确答案】ABCD

【答案解析】选项E,内部控制测试可以减少审计工作量,节约审计成本,保证审计质

量。

单选题

1、在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是:

A、批准付款与签发付款支票

B、保管空白支票和银行预留印鉴

C、登记现金日记账和银行存款日记账

D、接收客户支票和批准注销客户的应收账款

【正确答案】C

【答案解析】登记银行存款日记账和现金日记账可以由同一人完成,比如出纳。

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