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进货查验记录管理规章制度
K1+478~K1+568段左侧片石混凝土挡土墙
进货查验记录管理制度
一、目的
为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所
采购原物料符合食品安全标准要求。
二.适用范围
适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责
采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采
购进货产品的数量、品种核对、记录填写;质量部负责供应档案、《合格
供应商名录》的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容
4.1
所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购
索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录,审验供应商的经
营资格(如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、
流通许可证、产品官方检验报告等);
4.2
指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索
证索票、进货查验和采购记录。
4.3
大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中
采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订
单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单(必须包括但不限于供货
方名称、产品名称、数量、送货日期等信息)和出厂检验报告或合格证文
件;
4.4
零星物料的采购应到从事流通经营单位(如超市、经销商、定点批发
市场等)采购,应当查验
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并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有
供方公章(或签字)的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5
如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动
物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原
件;
4.6
原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品
外包装、包装标识(内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编
号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息)是否符合规
定,与购物凭证是否相符,并记录于《原材料检验报告》和《入库单》
中。《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质
期、进货日期等。
4.7
按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、
产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其记录保存期限不得少
于2年。
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生产过程控制管理制度
为确保在生产加工环节过程中,杜绝因操作不慎造成损失及违反作业
指导书等问题的发生,制定本生产过程控制管理制度。
1、在生产加工过程中,车间、质检员、仓库管理员认真执行本规
定。
2、车间认真按生产加工计划,及时安排组织生产,有下列情况造成
损失的由当事人自负:品种、包装规格、数量不符,合格证漏填或错填内
容的。
3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。
4、辅助材料按消毒规定进行操作。
5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容,准确无误的落实
发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品
种规格、增减包装数量,错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。
6、质检员按生产加工通知单下达的品种,标准、规格准备合格证,
及时安排打印生产日期,快速传递到位,擅自更改合格证品种、标准、规
格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。
7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产,保证各种辅助材料数
量的供给,因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关
规定处理。
8、对蜜饯的生产过程进行有效控制,保证生产作业按规定方法和程
序在受控状态下进行,确保产品质量满足规定要求。
9、生产过程分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的关键工序
有:原料验收、渗糖(食品添加剂的使用)及烘烤(卫生控制等)包装,
除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。
10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★,各环节应认真
操作并对工艺操作作记录。
11、生产结束后,各工序(原料验收、分拣、去核
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