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审计学课后习题详细答案完整版-第六章风险评估--第1页
审计学课后习题详细答案完整版-第六章风险评估
第六章思考与练习答案解析
目录
一、思考题(1)
二、案例分析题(4)
一、思考题
1.【解答】风险评估程序,是指注册会计师为了了解被审计单位
及其环境,以识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险而
实施的审计程序。注册会计师应当实施下列风险评估程序,以了解被
审计单位及其环境:
(1)询问管理层和被审计单位内部其他人员;
(2)分析程序;
(3)观察和检查。
2.【解答】为了对被审计单位及其环境进行真正的熟悉和了解,
注册会计师应当从下列方面了解被审计单位及其环境:
(1)相关行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素;
(2)被审计单位的性质;
(3)被审计单位对会计政策的选择和运用;
(4)被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关
经营风险;
(5)对被审计单位财务业绩的衡量和评价;
(6)被审计单位的内部控制。
3.【解答】
(1)内部控制的含义内部控制是被审计单位为了合理保证财务报
告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、
管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。
可以从以下几方面理解内部控制。
①内部控制的目标是合理保证。
①设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,
审计学课后习题详细答案完整版-第六章风险评估--第1页
审计学课后习题详细答案完整版-第六章风险评估--第2页
组织中的每一个人都对内部控制负有责任。
①实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。
(2)内部控制的局限性内部控制无论如何设计和执行,都只能为
被审计单位实现财务报告目标提供合理保证。内部控制的固有局限性
包括:
①在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制
失效;
①控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内
部控制之上而被规避;
①被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求;
①被审计单位实施内部控制的成本效益问题也会影响其效能;
①内部控制一般都是针对经常而重复发生的业务设置的,如果出
现不经常发生或未预计到的业务,原有控制就可能不适用。
4.【解答】在初步计划审计工作时,注册会计师需要确定在被审
计单
位财务报表中可能存在重大错报风险的重大账户及其相关认定、
为实现此目的,通常采取下列步骤:
(1)确定被审计单位的重要业务流程和重要交易类别;
(2)了解重要交易流程,并记录获得的了解;
(3)确定可能发生错报的环节;
(4)识别和了解相关控制;
(5)执行穿行测试,证实对交易流程和相关控制的了解;
(6)进行初步评价和风险评估。
5.【解答】在了解财务报告流程的过程中,注册会计师应当考虑
对以下方面作出评估:
(1)主要的输入信息、执行的程序、主要的输出信息;
(2)每一财务报告流程要素中涉及信息技术的程度;
(3)管理层的哪些人员参与其中;
(4
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