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内部控制试题及答案(打印)--第1页
内部控制试题及答案(打印)
内部控制试题及答案
一、单选题:
1、企业为提高会计信息质量,保护财产的安全、完整,确保有关
法律法规和规章制度的贯彻执行等制定和实施的一系列控制方法、措
施和程序的总和,称为(D。
A.内部资金控制B.内部信息控制C.内部监审工作D.内部会
计控制
2、内部会计控制原则的正确表述是(C)。
A.企业高管层是制度的制定者,有权掌控内部会计控制
B.财务会计主管是财会工作的领导者,应当有权操纵内部会计控
制
C.企业内部涉及财会工作的所有人员均不拥有超越内部会计控制
的权力
D.监察、审计是企业专司监督的部门,可修改掌控内部会计控制
3、内部会计控制中,关于修订和完善的原则规定(A。
A.随外部环境变化、职能调整和管理要求提高,应不断修订和完
善
B.未接单位上级指示,不得修改内部会计控制C.未经单位最高
行政首长准许,不得变更内部会计控制D.未经业务主管同意,不得
修订内部会计控制4、关于内部会计控制原则,下列表述中错误的是
(B)。
A.内部会计控制应涵盖企业内部涉及会计工作业务的所有人员
B.内部会计控制仅涵盖企业内部财会部门的所有工作岗位和人员
C.针对业务处理过程的关键点落实决策,执行、监督、反馈等各
个环节
D.企业内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置、职责权限应
合理划分
5、为了明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理项
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目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,企
业应当建立业务的(C)。
A.经济责任制B.目标责任制C.岗位责任制D.成本责任制
6、为了明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任
及相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求,企业应当
对相关业务建立严格的(?A)。
A.授权批准制度B.业务流程制度C.信息传递制
度D.经济责任制度
7、企业内部控制监督检查,针对业务相关岗位及人员的设置情况
应重点检查的是(?D)。
A.是否存在岗位设置不合理现象B.是否存在从业人员专业技能
不合格现象
C.是否存在在岗人员业务素质不过关现象D.是否存在不相容职
务混岗的现象
8、下列要素中,不属于内部控制程序的是(D)。
A交易授权
B职责划分
C独立稽核
D内部审计9、下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效
的方法是(C)。
A、记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳
B、收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任
C、请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D、公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客
10、关于内部审计的下列说法中,不正确的是(D)。
A、对内部控制进行监控是内部审计的工作职责
B、相对于政府审计、
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