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银行内部审计工作总结10篇--第1页

银行内部审计工作总结10篇

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业

事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济

监督活动,下面小编给大家带来银行内部审计工作总结,点击“工作总

结”查看更多相关的工作总结喔。

银行内部审计工作总结1

20--年马上就要结束了,在过去的20--年中,我们银行做的一直

很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们

银行还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们银行必

须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得

更好的进步。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各

项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制

度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,组织汇编了--

集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成20--年的各项工作

任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要

(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任

心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,

要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各

核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有

参考价值的信息和建议,这一要求作为20--年目标考核的主要指标来

考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫

感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作

的要求。

2、全面迎接国家审计

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为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部

门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧

围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监

督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及

财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会

招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务

的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范

畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提

高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽

核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和

责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,

通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办

法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识,20--年,我们一如既往地按“科学、严格、

规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资

金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工

作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务

质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部

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