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管理者代表定期报告质量管理体系运行情况报告--第1页
质量管理体系版XX-QMS2022-A/0报告时间
本号
企业概况
目的全面验证质量管理体系文件运行情况是否满足医疗器械生
产质量管理规范要求,保持和完善质量管理体系的有效性。
范围质量体系覆盖的全过程和各职能部门
依据医疗器械生产质量管理规范(2022年第64号)等法规要求、
质量手册、程叙文件
方法:依照《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则》
指导,按照质量管理规范章节逐条自查
审核组成员
质量管理体系运
行情况概述
质量管理体系,自实施以来,公司始终遵循质量管理体系文
件开展医疗器械的研发、生产、经营销售等活动,并定期展
开内部审查及管理评审以期使质量管理体系不断地改进以
保持其适宜性和法律法规的适宜性。
目前,该质量管理体系版本号为XX-QMS2022-A/0,在该体
系下,企业正运行一类产品的生产,与若干二类产品设计开
发与注册。为全面验证质量管理体系文件运行情况是否满足
医疗器械生产质量管理规范要求,保持和完善质量管理体系
的有效性。特开展体系自查,自查内容如下。
管理者代表定期报告质量管理体系运行情况报告--第1页
管理者代表定期报告质量管理体系运行情况报告--第2页
1、机构与人员:该职责有企业办公室负责,建立了管理机构,并有组织机构图,
明确了各部门的职责和权限。配备了与生产产品相适应的专业技术人员、管理人
员和操作人员,具有检验专职检验人员2名。该部门制定了人员培训计划,积极
组织内部培训,提高管理层职工掌握法律法规要求,提高了各岗位人员工作技能,
为质量目标服务。但在内审过程中也发现了一些不足,如部份记录未签名等问题。
2、厂房与设施:
厂房生产区空间与产品生产规模、品种相适应,符合生产要求,生产、行政和辅
助区的总体布局合理。有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件,确保了生产
和贮存产品质量,并安装了纱窗和挡鼠板用于防止昆虫或者其他动物进入。
设立了仓储区满足原材料、包装材料、中间品、产品等的贮存条件和要求,并按
照待验、合格、不合格、退货或者召回等情形进行分区存放,便于检查和监控。
1.设备
调查了生产供应部生产车间及技术质量部的办公场所,对生产设备、工艺工装,
检验与测量设备进行调查。两部门采用设备齐全,满足生产和检验需要。生产设
备有明显的状态标识,有使用、清洁、维护和维修的操作规程,并保存相应的操
作记录。技术质量部们采用的检验仪器和设备满足检验要,主要检验仪器和设备
具有明确的操作规程。并保存了检验仪器和设备的使用、校准、维护和维修等记
录。
2.文件管理
查看了公司的质量方针和质量目标、质量手册、程叙文件、技术文件和记录及外
来的文件,建立了文件控制程序,系统地设计、制定、审核、批准和发放质量管
管理者代表定期报告质量管理体系运行情况报告--第2页
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理体系文件,有相应的文件分发、替换或者撤销、复制和销毁记录;建立了记录
控制程序,包括
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