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实训四总账管理系统日常业务处理--第1页
总账管理系统日常业务处理
【实训目的】
掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容,熟悉总账系统日常业务处理
的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实训内容】
1.凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账
2.出纳管理
3.账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账
【实训要求】
1.以“赵红”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
2.以“陈亮”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登
记操作。
3.以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
【实训资料】
1.凭证管理
1月经济业务如下:
(1)2日,销售一部罗颂购买了200元的办公用品,以现金支付。(附单据一张)
借:营业费用(5501)200
贷:现金(1001)200
(2)3日,财务部陈亮从工行提取现金10000元,作为备用金。(现金支票号XJ001)
借:现金(1001)10000
贷:银行存款/工行存款(100201)10000
(3)5日,收到泛美集团投资资金10000美元,汇率1:8.275。(转账支票号ZZW001)
借:银行存款/中行存款(100202)82750
贷:实收资本(3101)82750
(4)8日,供应部孙联湘采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款以银行存款支
付。(转账支票号ZZR001)
借:原材料/生产用原材料(121101)50000
贷:银行存款/工行存款(100201)50000
(5)12日,销售二部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还
前欠货款。(转账支票号ZZR002)
借:银行存款/工行存款(100201)99600
贷:应收账款(1131)99600
(6)14日,供应部孙联湘从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张,单价80元,
货税款暂欠,商品已验收入库。(适用税率17%)
借:库存商品(1243)8000
应交税金/应交增值税/进项税额1360
贷:应付账款(2121)9360
(7)16日,总经理办公室支付业务招待费1200元。(转账支票号ZZR003)
借:管理费用/招待费(550205)1200
贷:银行存款/工行存款(100201)1200
(8)18日,总经理办公室陈伟清出差归来,报销差旅费2000元,交回现金200元。
借:管理费用/差旅费(550204)1800
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现金(1001)200
贷:其他应收款(1133)2000
(9)20日,生产部领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。
借:生产成本/直接材料(410101)25000
贷:原材料/生产用原材料(121101)25000
2.出纳管理
25日,销售二部宋佳借转账支票一张,票号155,预计金额5000元。
【操作指导】
以“赵红”的身份注册进入总账系统。
1.凭证管理
填制凭证
增加凭证___输入一张完整的凭证(业务1)
1、执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
2、单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。
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