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三项机制情况自评表
1.内部控制机制:
内部控制机制是组织内部用于管理和监督业务运作的一系列措
施和程序。它的目的是确保公司的资产安全、业务的有效性和合规
性。在自评内部控制机制时,需要考虑以下几个方面:
a.控制环境,评估公司的管理层是否设立了适当的道德和行为
准则,是否有明确的组织结构和职责分工,以及是否有适当的培训
和沟通机制。
b.风险评估,评估公司是否有有效的风险识别和评估机制,以
及是否有适当的风险管理策略和控制措施。
c.控制活动,评估公司是否有适当的控制活动,包括审计、审
查、监督和报告机制,以确保业务流程的有效性和合规性。
d.信息和沟通,评估公司是否有可靠的信息系统和沟通渠道,
以确保信息的准确性、及时性和必威体育官网网址性。
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三项机制情况自评表--第2页
e.监督和改进,评估公司是否有有效的监督机制,包括内部审
计和监管机构的监督,并且是否有适当的改进措施来解决发现的问
题和缺陷。
2.风险管理机制:
风险管理机制是用于识别、评估、处理和监控组织面临的风险
的一系列措施和程序。在自评风险管理机制时,需要考虑以下几个
方面:
a.风险识别,评估公司是否有有效的风险识别机制,包括内外
部环境的分析和风险事件的监测。
b.风险评估,评估公司是否有适当的风险评估方法,包括定量
和定性评估,以确定风险的概率和影响程度。
c.风险处理,评估公司是否有适当的风险处理策略,包括风险
避免、减轻、转移和接受等措施。
d.风险监控,评估公司是否有有效的风险监控机制,包括风险
指标、风险报告和风险审计等措施,以及是否有适当的反馈和改进
机制。
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三项机制情况自评表--第3页
e.风险文化,评估公司是否有积极的风险文化,包括员工对风
险的意识和参与程度,以及公司对风险管理的重视程度。
3.内部审计机制:
内部审计机制是组织内部用于独立评估和监督内部控制和风险
管理效果的一系列措施和程序。在自评内部审计机制时,需要考虑
以下几个方面:
a.审计计划,评估公司是否有合理的审计计划,包括审计范围、
频率和资源分配等。
b.审计程序,评估公司是否有适当的审计程序,包括数据采集、
分析、测试和评估等。
c.审计报告,评估公司是否有清晰、准确和及时的审计报告,
包括问题和建议的说明和跟踪。
d.审计跟踪,评估公司是否有有效的审计跟踪机制,包括问题
的整改和改进措施的执行情况。
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三项机制情况自评表--第4页
e.审计独立性,评估公司的内部审计部门是否独立于被审计部
门,并且是否有适当的资源和权力来执行审计工作。
以上是对三项机制情况自评表的回答,希望能够满足你的要求。
如有其他问题,请随时提问。
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