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银行内部审计具体规范审计证据规范模版--第1页
银行内部审计具体规范
摘要
本文提供了针对银行内部审计的具体规范,主要包括审计计划、审计程序、审
计证据、问题清单等内容。同时还提供了审计证据规范模板,便于内部审计人员使
用。
1.审计计划
1.1审计计划制定
内部审计部门应当制定审计计划,并经银行上级主管部门批准和备案,履行审
计计划,按时完成内部审计任务。
1.2审计目标
审计对象与审计目标应合乎内部审计制度要求,根据企业实际情况,对审计对
象和审计目标进行科学规划,确保审计目标的全面性、重点性和实现性。
1.3审计任务分解
内部审计部门应将审计计划分解到个人,并应依据银行现有的制度,明确审计
项目的申报及承接流程。
1.4审计时限
内部审计部门应当严格遵守审计计划的时间限制,确保审计工作的质量和进度。
2.审计程序
内部审计部门应采用科学规范的审计流程及程序,明确各项审计工作的职责、
程序和标准,确保审计工作的全面性、独立性和客观性。
2.1风险评估
内部审计部门应当对银行业务和活动进行风险评估,明确审计的目标和范围,
根据评估结果确定审计重点和方向。
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2.2审计方案编制
内部审计部门应编制审计方案,明确审计任务的范围、目标、方法、程序、时
限等,描述审计内容的细节。
2.3审计实施
内部审计部门应秉承独立、客观、公正的原则,按照方案开展实质性审计工作,
记录有价值的审计信息,发现可能的风险和问题。
2.4审计报告编制
内部审计部门应当按规定写出审计报告,其中指出内部控制方面弱点和失误,
提出改进建议和参考意见,并造福于银行的管理决策。
3.审计证据
内部审计部门应当按照科学规范的程序,获取、保护和处理有关审计对象的证
据。审计证据应当具有合理性、真实性、完整性、准确性和可读性。
3.1审计证据来源
审计证据来源包括银行业务文件、资料、账簿、凭证等会计科目,以及信息系
统、客户签名、现场调查等可靠来源。
3.2审计证据获取
内部审计部门应当通过采集试面、抽样、确认、比对、鉴定等方式获取审计证
据。
3.3审计证据保护
内部审计部门应当采用科学规范、安全可靠的方法,加强审计证据保存、保护
和处理,确保审计证据的真实完整性和安全可靠性。
3.4审计证据处理
内部审计部门应当采用科学规范的方法,加强审计证据的分析处理,确保审计
证据的准确性、可靠性和信誉性。
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4.问题清单
内部审计部门应当根据审计结果尽早制定问题清单,及时将结果反馈给银行领
导,以协助银行领导制定决策、改进现况。
4.1问题清单编制
内部审计部门应当按照规定编制问题清单,明确问题的性质、涉及对象、程度
和成因,以及划分优先级和重要性。
4.2问题跟踪
内部审计部门应当对问题清单
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