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财务预决算情况报告

财务预决算情况报告

201*年财务预决算情况报告

各位代表,同志们:

201*年,经过全厂干部职工辛苦不懈的努力,我们在全厂

开展了各种以控制成本为目的的经济管理活动,顺利完成了各

项承包指标。

现将201*年度财务预决算及指标完成情况通报如下:

一、201*年预算完成情况分析1、

发电量完成情况

年初预算发电量250000万度,201*年实际发电268729万

度,比年初预算超发18729万度,比上年发电量263334万度

增加5395万度。

2、销售收入完成情况

年初销售收入预算82110万元,201*年完成有效售电量

260496万度,实现销售收入90165万元,比年初预算增收

8055万元,比上年收入87926万元增加2239万元。

3、成本完成情况:

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年初供电总成本预算指标调整后为92732万元,单位供电

成本0.367元/度,201*年账面实际供电总成本87171万元,

单位供电成本为0.313元/度,比公司下达承包指标0.367元/

度下降0.054元/度,比上年同期0.331元/度减少0.018元/

度。4、利润完成情况

年初市场还原利润经过指标调整后预算-201*0万元,

201*年账面利润1401万元,市场还原后利润为-9492万元。

5、管理费指标完成情况

年初管理费用指标调整后预算1599万元,201*年实际完

成1343

万元,比年初预算降低256万元,主要原因是全面预算管

理工作的推行控制了管理费用的支出。

6、其他指标完成情况1、应收帐款指标

年初核定应收帐款余额2200万元,实际完成1826万元,

降低374万元。

2、全员效率指标

年初核定166万度/人、年,实际完成194.41万度/人、

年,增加28.41万度/人、年。

3、流动资产考核指标

平均存货年初核定1200万元,实际完成862万元,降低

338万元;4、科技投入指标

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技术投入完成5.26%,完成了公司4.05%的指标。二、

201*年预算控制主要工作

在预算管理过程中,我们主要做了以下工作:

1.针对全年承包指标,对预算按部门、项目进行细化,对

将要发生的支出进行事前和事中控制,监督各部门根据申报批

准的预算,主动控制,精打细算,自觉树立节约意识、成本意

识、效益意识,很好地调动了各部门的主观能动性和创造性,

预算管理与财务联签相结合,财务工作也从被动反映转换到主

动控制上。事前无预算、资金没落实的项目,财务不予办理,

确保预算的严肃性和各项经济指标按计划执行。及时对每月成

本、利润完成情况进行分析,向领导提供影响成本、利润等指

标完成的主要因素和控制管理办法,以便于及时进行

成本控制,真正起到预算管理的作用。

2.资金管理工作按照公司要求,及时编制资金使用月度、

周及日计划,按照计划合理使用资金,确保我厂正常生产经营

活动顺利开展,满足重点工程资金需要。

3.做好电费回收和资金上交工作,我厂电费回收、资金上

交工作均基本上保持了双结零。建立了定期对账制度,对电费

进行分户考核,加强发票管理,对未及时上缴电费的用户扣留

发票,加快电费回收,尽量减少坏账损失。对突发性的业务,

及时向领导汇报后批准后执行,事后催请有关部门和人员及时

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补办各项手续,做到原则性与灵活性相结合;坚持推行材料、

办公用品的集中采购制度,按时发放工资,代扣各种款项;在

做到日清月结的基础上,每年两次对债权、债务进行专项清

理;定期对材料、固定资产进行盘点,确保做到账账、账实、

账表相符。按时保质完成201*年度的财务决算工作、承包兑

现准备工作.

三、201*年度预算指标:

201*年预计发电量18亿度,单位供电成本0.369元/度,

管理费用预算为13

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