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公司出纳的日常工作流程图.pdfVIP

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出纳的工作:

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐。

四、负责报销费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须

填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,

确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单

后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经

理签名,

进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则:

工作事项与审验等程序

失误防与纠正程序

现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真

伪。

若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖应在原单据上加盖现金付讫章现金付讫章。

多付或少付金额,由责任人负责。

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3、把每日收到的现金送到银行。

不得不得坐支坐支。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符

做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等

价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账

或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,

批准并用借支单借款。

若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免冠戴。开汇

兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理与财务会

计了解公司资金运作情况,以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签

字。

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若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有,应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

6、报销容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无,不予报销。

1.出纳工作的每日流程

出纳工作的每日流程一般是:

(1)上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查现

金库存,查询银行存款余额。

(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,

在当日工作安排簿上一一列明。

(3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真

实、完整、合理,超越权限围的付款要求应当报送相应

的领导审批。

(4)办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确

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性,明确收入来源。

(5)对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。

(6)根据收、付款单据,编制记帐凭证。

(7)根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日记

帐和银行存款日记帐,并每日结出余额。

(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

(9)下班前进行库存现金盘点,做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点,核实当日银行收支金

额。

(11)对发票、收据等进行清点

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