印章整改情况报告 .pdf

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印章整改情况报告

印章整改情况报告

印章管理自查报告范文一:

为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关

于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx]164号文件)的有关

要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况

报告如下:

一、印章使用管理的自查情况

(1)**信用社制定了印章管理办法,印章制发印由由联社统一刻制,停用及时

上交联社有关部室,在时自查过程中未自发现已停用印章未上交的现象。印

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社况指指定专人保管,对印章使用用过程

中严格执行用章制度度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保名管,谁负

责”的原则,严管格格落实管理使用责任。业务务用章和日常办理业务的个人名章

只能个在营业场所使用,并用于规定的业务使种类,相关人员按照规种

定范围使用。随用随盖,没范有有预盖印章和借与他人使用的情用况。

(33)严格登记制度:建立使使用印章管理登记簿,保证证印章在刻制、更换、

保管、使用和交接等各个环管节节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人

移在印章保管使用上严在

格执行行登记手续,主办会计有每每月对各类会计印章进行检检查。

二、自查中存在的问题:查

各网点行政印章未入库保管。库

三、整整改措施:

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今后进一步加强行政印章的后管理,坚持“双人入库保管管管、事先审批登

记、双人监督用印”原则,确保双监人双锁、人密码钥匙分管,做做到人离章收,

入库上锁。。

印章管理自查报告范文二:文

为了进一一步加强我行行政印章的管管理和使用,切实防范风险。近日,总行

根据上级险相关文件要求,在全辖开相展展了党委印章、行政印章、业务印章、个

人名章管、理专项检查,理有效地规范了印章管理,进一步促进了了各项业务和经

营管理了

工作的发展。作

一、相互检查交流,共同提、高管理。在组织全辖开展高全全面自查的的基

础,总行从从党委办公室、办公室、财务会计财部、信贷管理部、、稽核审计部等

部门抽调人人员组成检查组于20090年5月16日至5月181日对全辖各支行、分

理处及理各部门2008年77月农村合作银行开业以来来发生的用印事项进行了现现

场检查,采取听取汇报、、现场查看、调阅台账及及与行政印章专管员谈话等等

方式进行。进一步促进了了支行和分

理处之间规范用印操作办法的相互交流用,达到共同提高风险,

控制的目的。的

二、严严格执行制度,定期进行自查。通过这次检查发自

现支行、分理处及部门领导支均较重视印章管理工作,均每季或每每半年对本

单位的印印章管理使用情况进行检查查。总行的行政印章专管管员基本能贯彻执

行上级行行有关行政印章管理的规章制度,做好行政印章的章日常管理与使用工

作。全日辖印章辖的使用和管理趋于规规范,用印环节操作性风险得到了较好的

控制。

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三、加强集中管理,有效防范风险。从这理次检查情况次看,总行根据上级行

的统一部署并结合上本本行实际情况,自从合作银行开业起将银13个网点以前统

一法人时使用的以印章统印一上收到总行办公室集中管理和使用,需要室上缴的

上缴,需上

要销毁的销销毁,进一步强化了印章的管理,有效防范了印

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