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清廉医保自查自纠报告--第1页
清廉医保自查自纠报告
自查时间:2022年10月1日-2023年1月1日
编写单位:XXX医院财务部
一、前言
医院作为国民医疗保障制度的参与者和执行者,承载着为患者
提供高质量医疗服务的重任,也应当秉持正道、廉洁的原则。
为了加强医保经费管理,提高资金使用效益,保障医保基金的
安全和可持续使用,我院决定开展清廉医保自查自纠活动。
二、自查目标
1.了解医院医保费用管理情况,发现存在的问题和风险;
2.完善医院医保费用管理制度和操作流程;
3.提高医院医务人员的法制意识和廉洁从业意识。
三、自查内容
1.医保结算管理
(1)是否按照规定进行医保费用结算,是否存在虚列费用、
超范围收费等违规行为;
(2)医疗费用报销的流程和操作是否规范,核算是否准确;
(3)是否存在骗取医保报销费用的情况。
2.医保药品管理
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(1)医院内部医保用药管理制度是否完善,是否存在使用非
医保目录药品的情况;
(2)药品的购入渠道和采购流程是否符合规定,是否存在谋
取私利的情况;
(3)是否存在患者滥用医保用药、变相获利的情况。
3.医保文件管理
(1)医院是否按照国家有关文件规定执行医保政策,是否存
在违规操作和泄露医保信息的情况;
(2)医院内部医保管理制度是否健全,是否存在漏洞和不规
范操作。
四、自查流程
1.组织领导力量,明确自查的目标和范围;
2.制定自查的具体方案和时间节点;
3.成立自查小组,明确各成员的职责;
4.按照自查计划,开展自查工作;
5.收集相关资料和数据,进行核对分析;
6.发现问题和风险后,及时整改并制定相应的补救措施;
7.撰写自查报告,整理自查工作的经验和教训;
8.向医院领导汇报自查结果,并提出改进方案。
五、自查结果和问题整改
经过自查工作,我们发现了一些问题和风险,并对其进行了整
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改和补救。
1.医保结算管理方面:
(1)存在医保费用虚列行为的风险。由于医生个别追求利益
最大化,可能会虚列一些费用进行报销,造成医保资金浪费。
针对此问题,我们将加强对医生和财务人员的教育培训,提高
他们的廉洁从业意识。
(2)内部医保费用核算不准确。由于医生或财务人员的操作
失误或疏忽,可能会导致医保费用核算不准确,给医保基金的
使用带来风险。我们将建立医生和财务人员协同操作的机制,
加强内部沟通,提高核算的准确性。
2.医保药品管理方面:
(1)存在医院购买非医保目录药品的情况。由于购药人员和
供货商的不正当交易,医院可能购买了一些非医保目录药品,
增加了医保费用的支出。我们将优化采购流程,严格执行医保
药品目录,杜绝非法交易。
3.医保文件管理方面:
(1)医院对医保政策的宣传不到位。由于医院对医保政策宣
传不够,导致医务人员对相关政策缺乏了解,存在操作违规的
情况。我们将加大对医保政策的宣传力度,确保每位医务人员
都了解并遵守相关政策。
六、自查工作的收获和总结
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通过此次自查,我们进一步加强了医院医保管理工作,提高了
医保费用的使用效益,保障了医保基金的安全和可持续使用。
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