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小企业报销制度规定(合集5篇)
第一篇:小企业报销制度规定
为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,
现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、费用报销程序:
1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,
在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单
据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必
须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,不得使用圆
珠笔填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据
上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管(收银兼)确认签字;
报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。
2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合
理,手续是否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审
批。
4、出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,
并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、特殊事件急需付现,先向总经理请示后,出纳先行付款手续,
后补审批手续。
6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖
延时限。
二、费用报销规定
1、市内交通费报销:要凭正规发票公交车票、车租车票)进行报
销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工
办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示同意后方可打车
办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。
2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车
票、住宿发票进行报销;餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司
员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由财务会计审
核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。出差员
工应在出差回来,一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手
续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支
付。
3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长,店长
发生招待事项前应向总经理请示,经同意后方可进行限额接待。报销
时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,
填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加
人员。
4、伙食费的报销:各店伙食费按公司在定额(元/日/人)范围内
给予报销,员工就餐应设立签字簿,不得代签。报销时要把伙食费购
买单据和就餐签字表一起粘贴到费用支出单据上。伙食费暂按每周报
销二次(周、周),由财务到各店进行单据审批报销手续。
5、加班用餐费的报销:各店因加班用餐报销费用,需要有加班人
员的签字方可履行报销手续。
6、水电费的报销:各门店水电费用由店长(或财务)负责向出纳
借款支付和报销,做好抄表记录;报销时要附上交费单;报销时要将
营业用水电和办公用水电分开记录,员工宿舍用水电由员工住宿人员
分摊,公司不给予报销。
7、各店办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时,由店长向
总经理提出申请,经同意后进行维修,维修购买材料及支付人工费均
需要取得原始凭证,按规定填写经费支出单进行报销手续。
8、店内需要发生的其他支出及购置,应由店长向总经理请示后方
可支出。店长是否有元以下零星支出的权限)
三、备用金的管理。各店由公司总部给予备用金(元)。由财务
开具支出单,经收银员签字收款后由其管理,财务记入收银员应收款
名下。备用金主要用于顾客找零、店内小额零星支出(视店长是否有
元以下零星支出权限而定),不得移做他用,更不得将备用金借于他
人使用,各店长及员工不得向收银员借公款使用。财务在盘点收银员
现金时备用金也要一起盘点。收银员用备用金发生零星小额支出后,
应取得完整的报销凭据(见第一条单据注意事项)(并在一周内填写
费用支出单进行报销手续。见收银员管理办法)
四、电话费的管理。公司给各店配备公用电话,并给予费用限额
(店元),超支部分由各店自行承担,公司不予报销。
五、办公费的管理。办公用品的采购由公司财务集中采购,各店
在月末20日向财务上报次月办公用品需求,由财务实行登记造册管理,
各店在领用时履行签字手续。
六、各店领用内部单据的管理。内部单据及用品的购置由公司统
一进行,各店领用时参照办公费的管理规定,
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