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2023年公司审计工作计划5篇
工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时,工作中都制定工作计
划,工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围
大小之别。以下是小编整理的公司审计工作计划,欢迎大家借鉴与参考!
公司审计工作计划1
一、内部审计工作目标
围绕集团20__年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职责,进一步
强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促
进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,查找问题,提出建议,监督、
服务并重,帮助改善企业经营管理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。
二、内部审计主要内容
1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预算,跟踪计
划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的真实、完整,准确及
时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。配合集团资金管理,通过会计凭证和财务资料,审核企业
资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制度执行等是
否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的审计,推动
企业进一步完善项目管理采购管理,规范相关的行为准则,健全工程项目、采
购活动的记录,使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求,进行临时专项审计;对
投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分析投资结果,总结
经验。
三、具体实施计划。.
1、由于专门内审还缺少具体经验,以上思路主要还是围绕财务管理这条线进
行,对现有管理做一定的补充和完善。
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2、具体操作主要放在以上1-3项,4-5项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用管理,库存管理审
计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,会计凭证等
审计。
5、三季度重点:20__年上半年企业财务核算和管理,资金使用管理等。
6、四季度重点:结合20__年企业经营数据财务收支情况等审计确认,为集
团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执
行情况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团卡操作管理、专项销
售管理等。
8、一季度具体安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启动节前将从
集团直属公司开始,同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实,便于节
后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。
9、每月20日前提交上月审计工作报告,接受领导相应指示。
公司审计工作计划2
本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,
紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、
求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助
支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情况
小结如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质,更好
地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德
建设,在实际工作中端正思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风
和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审
计人员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切体会到,审
计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变
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化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果
的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提
升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分公
司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出
专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计
及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审
计建议或意见
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