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差旅费管理制度
为规范差旅费管理,财务按章核销费用,特制定本制度。
第一章因公出差借款报销流程
一、借款申请:
1、借款人员填写纸质借款单,销售人员交当地销售内勤发起oa申请流程,其他部门借款人由本人在oa上发起申请流程。oa发起人在纸质借款单上标明oa申请号。
2、销售内勤、其他部门领导审核后,将纸质借款单交财务审核后,财务交总经理签字,出纳向借款申请人银行卡支付借款金额或支付现金。
3、转正业务人员,出差借款采取备用金制度,金额为人民币2000元整。
4、试用期业务人员及管理人员,采取按次借款报销方式。借款金额最多不超过2000元,并遵循前帐不清、后账不借的原则。
二、报销:
1、出差人员应在返程后3天内办理报销手续。超过期限报销,财务有权收回其备用金额,或在工资中直接扣除借款。
2、出差人员需将所有票据粘贴整理好,填写纸质差旅费报销单。销售代表上交销售内勤报销单,在oa上执行报销流程。其他部门出差人员本人执行oa报销流程,并在纸质借款单上标明oa申请号。
3、销售内勤审核签字、其他部门出差人交部门领导审核签字,转财务复核。
4、财务复审通过后,将纸质报销单交总经理签字,交出纳人员,向报销人员银行卡按报销金额支付款项或支付现金。
三、各级人员责任:
(1)经办人:对所报销票据的真实性、合法性、准确性负责;
(2)销售内勤、部门领导:对经办业务的必要性、合理性、真实性、合法性、准确性负责;
(3)财务人员:对票据合理性、真实性、合法性、准确性负责;对往来账务负清理跟踪责任;
(4)总经理:对相关业务的必要性、合理性负责。
第二章差旅费开支范围
一、差旅费开支范围包括长途交通费、住宿费、出差补助。
二、长途交通费在规定标准内凭据报销。
三、住宿费凭住宿票据据实、限额报销。无票据不予报销。
四、出差补助按自然天数计算。出差超出12小时,按全天计
算补助;小于12小时(含)按半天计算补助。市内交通、邮电等各项公杂费用、伙食费包含于出差补助中,不再另行报销。
五、报销补助标准:
单位:元/天
岗位
宿费报销限额
出差补助
A级
130
50
B级
150
60
C级
170
70
总监
200
100
各岗特殊情况
350-550
按岗位标准
1、岗位划分标准:
(1)A级员工指在本岗位2年以下经验的员工;
(2)B级员工指在本工位从事过2—5年经验,熟练掌握本
岗位技能的员工。
(3)C级员工指在本岗位从业5年以上,且直接给公司带来效益的优秀员工。
根据业务员实际业绩和市场开发等综合情况,行政经理与财务共同商议后有权对其具体报销等级进行调整。
2、管理人员适用中级标准。
3、特殊情况指陪同经销商出差等类型的业务事项,需事先请示行政经理、行政经理报财务共同商议决定后,确定具体标准。
六、出差人员到设立有分公司的城市出差,公司提供住宿的,要求在公司提供地点住宿;公司可以提供全部伙食的,不再享受出差补助。提供部分伙食的,按60%给予补助。
七、员工出差期间发生的必要业务招待费,发生前应电
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