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公司财务审计报告

公司财务审计报告(12篇)

在生活中,大家逐渐认识到报告的重要性,不同的报告内容同样

也是不同的。那么你真正懂得怎么写好报告吗?下面是小编为大家收

集的公司财务审计报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司财务审计报告1

ABC股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务

报表,包括20xx年12月31日的资产负债表,20xx年度的利润表、

所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则及其应用指南的规定编制财务报表是ABC公司

管理层的责任。这种责任包括:

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财

务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

(2)选择和运用恰当的会计政策;

(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

除本报告“三、导致保留意见的的事项”所述事项外,我们按照中国

注册会计师审计准则的.规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是

否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊

或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我

们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意

见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

ABC公司20xx年12月31日的应收账款余额×万元,占资产总额

的×%。由于ABC公司未能提供债务人地址,我们无法实施函证以及

其他审计程序,以获取充分、适当的审计证据。

四、审计意见

我们认为,除了前段所述未能实施函证可能产生的影响外,ABC

公司财务报表已经按照企业会计准则及其应用指南的规定编制,在所

有的重大方面公允反映了ABC公司20xx年12月31日的财务状况以

及20xx年度的的经营成果和现金流量。

公司财务审计报告2

回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财

务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事

求是,严以律己,圆满完成了20xx年公司的财务核算工作及各项经营

指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。

促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几

个方面:

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我

们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会

计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实

地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的

各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几

项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,

组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的

装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,

部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理:公司20xx年x月试开业,资产众多,价值极大。

针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加

有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管

理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设

置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将

责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人

当月工资中扣回。在人员办理辞

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