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财务收支审计方案3篇--第1页

财务收支审计方案3篇

Auditplanoffinancialrevenueandexpenditure

汇报人:JinTaiCollege

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财务收支审计方案3篇

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1、篇章1:财务收支审计方案

2、篇章2:财务收支审计方案

3、篇章3:财务收支审计方案

篇章1:财务收支审计方案

为了认真落实《xxx学院20xx年工作要点》,按时完成

内部审计工作计划任务,xxx学院审计处定于20xx年3月至

8月开展xxx学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计工

作有序推进,特制定实施方案如下:

一、审计目的和依据

为了做好学校各项财务制度的督促落实工作,进一步规

范各单位的经济行为,依据《中华人民共和国审计法》、《审

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计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规

定》开展财务收支审计工作。

二、审计对象和范围

审计对象:校财务处及学校所属各预算单位。

审计范围:20xx年度财务收支情况。

三、审计内容和重点

本次审计的主要内容是校本级财务及学校所属各预算单

位**年度财务收支情况,审计重点如下:

(一)校本级财务

1、内部控制制度和程序是否健全、合理,是否有效执行。

2、收入是否合法、真实,是否及时、足额上缴和入账,

有无坐收坐支情况,有无截留情况;对学费、宿费没有足额上

交的学生是否有监控和促缴措施。

3、支出是否合法、真实,是否符合国家财会制度和学校

有关管理规定。

4、预算执行情况如何。

5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。

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6、往来款项是否定期核对和催还,有无相关记录。

(二)学校所属各预算单位

1、收入是否合法、真实,有无坐收坐支情况,有无截留

情况。

2、支出是否合法、真实,是否符合学校有关管理规定,

是否有对方单位相关收款证明。

3、预算执行情况如何。

4、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。

5、经费使用情况是否定期公开,公开是否及时、全面、

真实、规范。

四、审计方式

本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。

五、审计工作程序和日程

本次审计工作从20xx年3月开始,至20xx年8月结束,

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