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财务收支审计方案3篇--第1页
财务收支审计方案3篇
Auditplanoffinancialrevenueandexpenditure
汇报人:JinTaiCollege
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财务收支审计方案3篇--第1页
财务收支审计方案3篇--第2页
财务收支审计方案3篇
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1、篇章1:财务收支审计方案
2、篇章2:财务收支审计方案
3、篇章3:财务收支审计方案
篇章1:财务收支审计方案
为了认真落实《xxx学院20xx年工作要点》,按时完成
内部审计工作计划任务,xxx学院审计处定于20xx年3月至
8月开展xxx学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计工
作有序推进,特制定实施方案如下:
一、审计目的和依据
为了做好学校各项财务制度的督促落实工作,进一步规
范各单位的经济行为,依据《中华人民共和国审计法》、《审
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计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规
定》开展财务收支审计工作。
二、审计对象和范围
审计对象:校财务处及学校所属各预算单位。
审计范围:20xx年度财务收支情况。
三、审计内容和重点
本次审计的主要内容是校本级财务及学校所属各预算单
位**年度财务收支情况,审计重点如下:
(一)校本级财务
1、内部控制制度和程序是否健全、合理,是否有效执行。
2、收入是否合法、真实,是否及时、足额上缴和入账,
有无坐收坐支情况,有无截留情况;对学费、宿费没有足额上
交的学生是否有监控和促缴措施。
3、支出是否合法、真实,是否符合国家财会制度和学校
有关管理规定。
4、预算执行情况如何。
5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。
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财务收支审计方案3篇--第3页
财务收支审计方案3篇--第4页
6、往来款项是否定期核对和催还,有无相关记录。
(二)学校所属各预算单位
1、收入是否合法、真实,有无坐收坐支情况,有无截留
情况。
2、支出是否合法、真实,是否符合学校有关管理规定,
是否有对方单位相关收款证明。
3、预算执行情况如何。
4、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。
5、经费使用情况是否定期公开,公开是否及时、全面、
真实、规范。
四、审计方式
本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。
五、审计工作程序和日程
本次审计工作从20xx年3月开始,至20xx年8月结束,
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