财务印鉴管理制度.pdfVIP

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财务印鉴管理制度--第1页

xxxx集团财务印鉴管理办法

第一章印鉴使用管理制度

一、印鉴分管制度

(一)xxx集团银行账户印鉴的使用实行3章分管并

用制。即:大印章由资金部长保管,小印章(董事长)由

出纳员保管,小印章(财务副总)由其本人保管,不允许

由1人统一保管使用。

(二)外埠公司(含各板块)银行账户印鉴的使用实

行3章分管并用制。即:大印章由当地财务负责人保管,

小印章(法人)由出纳员保管,小印章(外埠公司经理)

由其本人保管,不允许由1人统一保管使用。

二、对外付款、开立帐户

xxx集团(包括外埠公司)财务大小印章一共三枚,

必须同时使用,方可对外付款。

使用网上银行进行付款,须严格执行四级审批(外埠

公司二级审批),各审核人员严格以四级审批通过的借款

单为准行使审核权。网上银行的操作密码由操作员及审批

人员自行定期更换(一周一次),属一级必威体育官网网址。网上银行

操作磁卡的管理,视同大小印鉴的管理,由操作人员各自

分管。

xxx集团(包括外埠公司)开立账户时,预留银行的

印鉴必须是以上三枚。

三、财务印鉴领用制度

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财务印章原则上不允许外借,仅限于本单位原地使

用,如有需要,须经借用人填写《xxxx集团财务印章领

用申请单》,由本部门领导、主管领导、公司总经理签

字同意,方可借出。并建立领用登记簿,由专人负责。外

埠公司财务印章仅限于本地使用,不得带离本单位。要

求各单位严格遵守印章领用程序,提交申请书。(见附

表1)

第二章印鉴督查管理制度

一、督查机构及职能

计划管理处审计部负责公司资金管理的督查工作。

督查内容主要涉及印章管理、账户管理以及票据使用管

理等方面。

财务分析处资金部负责xxxx集团日常的资金管理

工作。

二、印鉴督查管理制度

(一)印鉴分管督查制度

资金部及各外埠公司须严格按照印鉴管理规定执行印

鉴分管制。审计部将对公司本部及外埠公司(含各板块)

使用的财务印鉴的规范性、安全性进行核查。核查内容包

括:

1、检查公司本部财务印鉴(一大章两小章)、外埠

公司财务印鉴(一大章两小章)是否由分管人分别管理(本

部大印章由资金部部长保管,小印章(董事长)由出纳员

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保管,另一小印章(财务副总)由其本人保管;外埠公司大

印章由当地财务负责人保管,小印章(法人)由出纳员保

管,另一小印章(外埠公司经理)由其本人保管);

2、印章是否存放于保险柜中,安全性能否得到保

障。

(二)对外付款督查制度

审计部对银行水单、付款原始凭证等进行审查,确认

我司付款时财务印鉴(本部、外埠公司各三枚印章)齐

全;同时,对出纳的工作流程进行跟踪核查,确保付款流

程符合公司规定。

审计部

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