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1、浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策
2、试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示
3、我国内部经济效益审计研究
4、发挥“免疫系统”功能加强内控审计
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6、浅谈建筑企业工程项目经济效益审计重点
7、浅谈内部审计在公司治理中的作用、关系及其影响
8、审计风险控制分析:一种均衡观点
9、我国注册会计师全面审计的质量控制研究
10、试论审计风险的规避与控制
11、浅析审计理论与审计实务中几个重要概念
12、论企业内部审计作用的发挥
13、我国注册会计师审计独立性研究
14、加强项目经济效益审计的思考
15、关于企业风险管理审计研究
16、寿险公司内部审计问题研究
17、探讨农村合作医疗基金的内容和特点
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18、关于地方审计机关开展效益审计的思考
19、当前政府部门内部审计的现状与思考
20、独立审计、内部审计与公司治理
21、企业内部审计工作调查与思考
22、学校财务舞弊的成因、形式及审计对策
23、内部审计如何适应供销合作社的改革和发展
24、内部效益审计程序研究
25、言仑文原创代写作加薇信伍肆七八零妖叁叁玖
26、关于现代会计审计技术的思考
27、国际会计公司成员所的审计质量——基于中国审计市场的初步研究
28、基于信息环境下会计审计诚信价值的研究
29、基于信息环境下会计审计诚信价值的研究
30、浅谈会计审计对企业经济效益的影响
31、电算化条件下会计审计监督和风险防范
32、对会计审计实验教学评价标准与环节设计探讨
33、谈提高会计审计质量与会计监督的措施
34、我国会计审计存在的问题及对策分析
35、提高会计审计质量和会计监督的策略探讨
36、会计审计以及会计财务核算浅析
37、探究企业会计审计诚信问题
38、试论会计审计风险因素与信息化审计策略
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39、会计审计在企业经济效益探讨
40、分析现代企业会计审计存在的问题与对策
41、试论会计审计风险因素与信息化审计策略
42、会计审计对企业经济效益的影响分析
43、中国商业银行会计和审计的现状与未来
44、会计审计制度改革中审计稳健性的概念体系构建
45、对企业会计审计存在问题的分析
46、提高企业会计审计质量和会计监督的策略探讨
47、面向信息环境下会计审计诚信问题研究
48、论公允价值会计审计理论与实务中的若干重
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