7350-2报送监管机构-审计情况总结.doc

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索引号:7350-2

中国证券监督管理委员会监管局

致先生(女士)

地址:

关于报送对XX股份有限公司的审计情况总结的函

XX监管局XX先生(女士):

我所接受XX股份有限公司的委托,为其201X年度财务报表提供审计服务。根据中国证监会证监会计字[2006]4号文《关于进一步规范会计师事务所执行上市公司年报审计行为、提高执业质量的通知》以及中国证券监督管理委员会YY监管局(以下称“贵局”)证局公司字〔200X〕1号文的规定,我所特向贵局报送我所对该公司201X年度财务报表审计的审计情况总结。

如贵局有任何疑问或需了解更多相关信息,请与我所合伙人XXX联系,我们诚愿作进一步的诠释。

后附我所对XXX股份有限公司201X年度财务报表审计的审计情况总结,请查阅。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

年月日

XX股份有限公司

20XX年度审计工作总结

被审计单位基本情况

审计目的及业务约定范围以及审计策略的重大变化

重要的会计及审计问题

财务报表最终总体复核(应有附件)

审计差异汇总(应有附件)

审计结论

【编制说明:本底稿系应中国证券监督管理委员会各地监管局的监管要求编制,需要规定时间内报送;在对外报送时,需要将本底稿另存,以删除本所底稿标志后的版本报出。本底稿应仅由项目合伙人、质量控制复核合伙人审核】

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中级注册安全工程师、二级建造师持证人

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