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审计练习试卷附答案
1.(,3分)
内部审计是指由部门、单位内部专职审计机构的专职审计人员所进行的审计。
A、对
B、错
【正确答案】:A
解析:暂无解析
2.(,0.9分)
下列程序中,与营业收入完整性认定最相关的是()。
A、询问是否寄发对账单,并检查客户回函档案
B、检查出库单是否连续编号
C、检查顾客的赊购是否经授权批准
D、检查销售发票是否附有出库单及销售单
【正确答案】:B
解析:暂无解析
3.(,1分)
核实银行存款的实有数额,采用()或派人到开户银行取得资产负债表日银行存款数额的证明。
A
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