审计练习试卷附答案.doc

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审计练习试卷附答案

1.(,3分)

内部审计是指由部门、单位内部专职审计机构的专职审计人员所进行的审计。

A、对

B、错

【正确答案】:A

解析:暂无解析

2.(,0.9分)

下列程序中,与营业收入完整性认定最相关的是()。

A、询问是否寄发对账单,并检查客户回函档案

B、检查出库单是否连续编号

C、检查顾客的赊购是否经授权批准

D、检查销售发票是否附有出库单及销售单

【正确答案】:B

解析:暂无解析

3.(,1分)

核实银行存款的实有数额,采用()或派人到开户银行取得资产负债表日银行存款数额的证明。

A

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