集团差旅费管理办法.pdf

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集团差旅费管理办法

集团差旅费管理办法

1.背景

随着集团业务的发展,差旅活动频繁,为规范差旅费用的管理,

提高差旅费用使用效率,制定本管理办法。

2.适用范围

本管理办法适用于集团全体员工出差和差旅报销的管理。

3.差旅费用报销规定

3.1出差审批

差旅出差需提前向所在部门申请,并得到部门主管的书面批准。

3.2差旅费用报销范围

差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费等,需提供相关发

票或票据作为报销依据。

3.3报销流程

填写《差旅费用报销单》,在出差归来后5个工作日内提交至

财务部门审批,审批通过后会及时退还款项。

4.差旅费用限制

4.1交通费用

差旅交通费用原则上以经济舱或二等座为标准,高于标准的需

提前向领导请示并获得批准。

4.2住宿费用

出差住宿费用以标准间价格为基准,超出标准需提前向部门主

管请示,并获得批准。

5.差旅费用管理

5.1财务审查

财务部门要对差旅费用进行定期审查,发现问题及时反馈,规

范差旅费用使用。

5.2绩效考核

各部门需要严格执行差旅费用管理办法,不得私自套取或挪用

差旅费用,违反者将受到相应处罚。

6.附则

6.1本管理办法自发布之日起生效。

6.2集团财务部负责本管理办法的解释权,并对本管理办法的

执行情况进行监督和检查。

6.3其他未尽事宜,请与财务部门联系。

以上为集团差旅费管理办法的详细内容,请广大员工严格遵守。

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