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XX街道廉政风险防控责任清单

XX街道廉政风险防控图

XX街道廉政风险防控责任清单

序号

责任主体

职权内容

风险点

风险等级

防控措施

责任人

1

党工委办公室

街道印鉴使用及管理

1.印章的丢失;

2.在未经审批的文件、空白的纸张、表格、信函、证件等上加盖印章。

1.上班时间公章由公章保管人保管,其他时间锁进专门公章保险柜,不得带离办公室;

2.印章加盖一律实行审批制,经街道分管领导审批后方予盖章,领导审批文件由党工委办归档并妥善保管。

科室主要负责人

2

纪检监察审计办公室

财务审计准备

1.被审计单位没有签署审计承诺书;

2.在讨论审计实施方案时未如实确定审计内容和重点。

1.审计人员按规定进行审计前期准备工作;2.要求被审计单位作出对其所提供真实性、完整性的书面承诺;

3.执行开展重要审计业务前,审计组成员进行集体讨论,确立审计实施内容与方案。

科室主要负责人

3

财务审计实施

1.收集资料不全面,造成搜证疏漏;

2.未核查被审计单位资料的真实性、完整性;

3.因开展不够认真,容易造成发现问题不深入、审计查证不够全面;

4.审计人员违反“八不准”审计工作纪律。

1.严格按照《审计法》及《国家审计准则》等有关法律法规,实施审计;

2.对被审计单位的初始资料真实性、完整性进行把关,严格审查;

3.认真核查、多方位取证,对发现问题审透审深,保证取证资料有效、可靠;

4.加强审计人员的综合学习,提高其能力素质,坚持问题导向,不断完善审计流程;

5.审计期间严格遵守审计纪律,执行审计“八不准”的规定。

科室主要负责人

序号

责任主体

职权内容

风险点

风险等级

防控措施

责任人

4

纪检监察审计办公室

财务审计报告出具

1.没有系统整理资料,审计报告撰写不全面;

2.隐瞒审计调查中发现的问

题,或发现问题不在审计报告中披露;

3.对被审计单位反馈的征求意见不作处理或回复;

4.未及时将审计报告报送给街道有关领导审阅。

1.反复核实调查收取的资料,系统归集审计取证资料,如实编制审计报告;

2.真实、客观地反映审计发现的问题,并向单位负责人如实汇报重大审计问题;

3.认真收集被审计单位意见,及时作出处理并告知被审计单位处理意见;

4.将最终形成的审计报告及时报送给街道有关领导审阅。

科室主要负责人

5

财务审计整改及回访

1.对审计存在的问题,没有要求被审计单位进行审计整改;2.未回访跟进审计整改落实情况及建议执行情况,或回访走过场。

1.针对审计发现问题,依法依规提出建议,要求被审计单位落实整改,同时实施监督跟进;2.认真执行回访活动,及时跟进审计意见及建议执行情况,做好审计结果的后续工作。

科室主要负责人

6

工程资料收审

1.资料初审把关不严,签收违规的工程资料;

2.签收不齐全的工程资料。

1.逐级审核,交叉复查;

2.审核资料后,出具补交资料说明书。

3.严实督导送审单位;4.责任倒查。

科室主要负责人

7

工程审计实施

1.协审单位未做到实事求是、认真负责地开展工程审计工作;2.违反审计的政策规定,对送审的违规工程资料进行审计,

不强制退回;

3.未做到严格执行审计规则,公平、公正、公开审计;

4.现场签证手续不完善,变更程序不规范,现场施工管理不严格;5.审计人员就工程审计事项与施工单位意见不一致时,出现争执、纠缠或不按规定办事等不合理的解决方式。

1.审计员及时移交工程资料,严格监督造价咨询协审单位认真负责地实施审计工作;2.严格按照国家审计法、建筑法的工程审计标准实施审计;

3.改进工程现场签证管理制度,完善工程变更管理制度,规范内控流程,严控变更造价,打造“清莲”建设工程建设管理系统;

4.要不断加强对工程项目现场进行检查、抽查和核查,提升工程质量及完工效果;

5.不断完善街道工程审计相关管理办法,健全审计流程;

6.开通审计咨询、投诉热线电话,全程接受项目单位的咨询、监督和投诉。

科室主要负责人

序号

责任主体

职权内容

风险点

风险等级

防控措施

责任人

8

纪检监察审计办公室

工程审计结果出具

1.审计组成员未认真对协审单位出具的审计报告进行复核;2.在审计结果中,对造价核减有重大分歧或其他重大问题有较大意见分歧的,未及时向相关分管主任汇报处理;

3.未在规定时间内完成工程审计,致推迟出具审计结果;

4.不按照工程实际情况出具审计结果。

1.出审计结果的同时也要出具核减说明书,阐明核减依据;

2.审计组成员仔细复核协审单位出具的审计报告,及时将重要问题工程向分管

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