联合监督工作管理规定.docx

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1目的

为进一步加强北方管道公司(以下简称公司)相关部门在工作中的沟通与协调,合理利用监督资源、共享监督信息、提高监督效果,不断提高监督合力,构建党委统一领导,纪委统筹组织协调,党政齐抓共管,部门各负其责,依靠群众支持和参与,谁主管、谁负责,一级抓一级、层层抓落实的大监督工作格局,结合实际,制定本规定。

2范围

本规定适用于公司联合监督工作管理。

3术语和定义

3.1联合监督

是大监督工作格局的具体化,是指在公司党委统一领导下,以监督权力运行、防控廉洁风险为目的,由公司两级机关各部门按照管理职责,利用专业优势,协同配合开展的监督工作。

4职责

4.1联合监督工作委员会

为加强对公司联合监督工作的组织领导,成立公司联合监督工作委员会。联合监督工作委员会是公司内部监督管理工作决策机构,主任由公司纪委书记兼任,机关各部门主要负责人为成员。具体负责:

4.1.1审定公司监督管理制度和年度、阶段性监督工作计划。

4.1.2审定联合监督工作方案;

4.1.3研究监督工作中发现的重大违规违纪问题的处理;

4.1.4研究监督工作的其他重要事项。

4.2联合监督工作办公室

联合监督工作委员会下设联合监督工作办公室,办公室设在公司纪委办公室,办公室主任由公司纪委副书记、纪委办公室主任兼任。具体负责:

4.2.1负责联合监督工作委员会决策部署的组织、协调、督办;

4.2.2承担信息综合、制度建设等工作,向联合监督工作委员会报告监督工作中的重要情况;

4.2.3归类整理年度监督发现并需集体研究解决的问题等;

4.2.4负责在联合监督工作委员会的授权下,指导各部门开展联合监督工作;

4.2.5推进监督结果的运用,提出建议意见,确保联合监督工作稳步推进,有序开展。

4.3专职监督部门

4.3.1内控、审计、纪检、巡察等部门,负责按照各自部门职责,独立开展内控测试、审计、执纪审查、巡察等监督工作;

4.3.2负责以书面形式向联合监督工作委员会汇报每年监督工作开展情况、检查发现问题情况、问题整改反馈情况;

4.3.3向公司纪委移交监督过程中发现的违纪问题线索;向公司机关各职能部门移交监督检查过程中发现的违反公司内部管理规定、违规经营投资等问题线索;

4.4.4负责本部门职责范围内各类监督检查过程中发现问题的整改、反馈和落实,督促所属单位完成本领域内控、审计、纪检、巡视巡察、日常检查、专项检查发现问题的整改,完善制度、提升管理;

4.3.5对业务部门监管监督职责履行情况进行“再监督”、“再检查”。

4.4业务监管部门

4.4.1公司机关各部门负责严格落实本部门党风廉政建设责任制,负责本部门职责范围内廉洁风险识别、防控措施的制定等廉洁风险防控体系完善、优化工作,负责本部门职责范围内经营管理活动的全过程监管;

4.4.2负责开展日常性检查管理工作,每年至少开展一次专项监督检查,查找存在的问题,堵塞管理漏洞,优化业务流程,修订完善相关制度;

4.4.3向公司纪委移交监督过程中发现的违纪问题线索;向公司机关各职能部门移交监督检查过程中发现的违反公司内部管理规定、违规经营投资等问题线索;

4.4.4负责专职监督部门监督检查过程中发现问题的整改、反馈和落实,督促所属单位完成本领域内控、审计、纪检、巡视巡察、日常检查、专项检查发现问题的整改,完善制度、提升管理。

4.5公司所属各单位

4.5.1负责参照本规定程序组织开展本单位联合监督工作;

4.5.2结合实际情况,突出监督监管重点,强化风险防控,堵塞管理漏洞;

4.5.3及时向组织监督检查的部门报告各类检查中发现问题的整改情况,落实整改任务,反馈整改结果;按照程序及问题性质,向有关主管部门汇报相关检查中需要公司机关职能部门统一协调解决的问题;

4.5.4及时向公司纪委移交违纪问题线索;向公司机关各职能部门移交监督检查过程中发现的违反公司内部管理规定、违规经营投资等问题线索;

4.5.5对上级党组织和业务部门进行逆向监督,提出改进意见建议。

5管理内容

5.1工作原则

5.1.1围绕中心,服务大局

围绕公司生产经营管理中心工作,加强监督监管,规范权力运行,有效防控各类管理风险,强化制度执行,科学制定、严格落实风险防控措施,堵塞管理漏洞,促进企业健康发展。

5.1.2各司其职,分工协作

机关各部门既要按照各自职能独立开展监督监管工作,主动分析研究监督监管工作中发现的问题,又要根据联合监督的要求,加强联系和沟通,相互支持与配合,实现信息共享、资源共享,提高监督监管效果,构建既各司其职又齐抓共管的大监督工作格局。

5.1.3全面覆盖、内容完整

构建全面覆盖、内容完整、具体明确的合规

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