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流程管理制度
第一章总则
1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。
1.2.原则:
1.2.1.规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用;各项流程符合公司管控要求,节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2.效率原则:流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干,减少不必要的环节;流转线路设置要易操作,便于高效流转。
1.2.3.应变、持续改进原则:流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件,确保流程的持续有效运行;流程需定期评审,促使流程不断优化,使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一
1.3.适用范围:本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化,以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4.组织管理
1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责,必要时报请
1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括:制定、优化流程管理相关实施细则;指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训;监督、检查流程的执行情况,对违反流程管理的行为进行纠正与处罚;及时收集流程执行反馈,适时组织
1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构,由企业管理部负责牵头组织,公司其他各部门负责人及
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈,包括:本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果;
1.5.流程体系的构建:公司通过构建完整的流程,规范公司各项业务的运作;通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责,确立各部门间协调、高效的配合关系。
1.5.1.流程阶段:流程制定优化一般分为:发起、审议审核、审批、执行四个阶段,公司
1.5.2.流程责任人:每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计,公司建立三级流程目标责任人,发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任,审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人,审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人,其中第三级目标责任人为最终责任人。
1.5.3.流程的类型:根据流程对公司主营业务影响强弱程度,流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括:战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等;辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。
第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化
2.1.流程制定程序:各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。
2.1.1.由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请,填写《流程制定申请表》,对设定新流程的必要性和可操作性进行
2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论,
2.1.3.企业管理部将流程评审小组的
3.2.2.当违反流程规定,对企业管理部下达《纠正措施通知单》,存在异议,可在3个工作日内提交行政总监仲裁。
3.3.奖励:当符合以下一项及以上者,予以奖励
3.3.1.对流程运营提出有效建议,在实际运行中起到积极作用的
3.3.2.积极参加流程培训,流程执行效率较高者
3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员,进行揭露、批评者
3.3.4.
3.4.处罚:当符合以下一项及以上者,予以处罚
3.4.1.未按流程制度规定执行的
3.4.2.擅自修改流程,给公司造成损失的
3.4.3.未经总经理办公会同意,企业管理部备案实施,擅自制定流程造成损失的
3.4.4.无故不参加流程相关培训的
3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的
3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》,未按期改正的
3.4.7.发现流程存在问题,未及时上报造成损失的
3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的
3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者
3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小,由企业管理部提出奖励或处罚意见,填写《流程奖惩申请单》,呈报分管领导签署审核意见,并由行政总监或总经理进行终审同意后,交由人力资源部执行。具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。
附件:
附1:《流程制定申请表》
附2:《流程纠正整改通知单》
附3:《流程优化申请表》
附4:《流程奖惩申请单》
附5:作业流程表
流程制定申请表
填表时间:年月日
申请部门
申请人
流程预名称
流程类别
□核心流程
□辅助流程
申请/废止原因
(目的、必要性、可行性等)
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