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银行内部审计工作总结4篇--第1页
银行内部审计工作总结4篇
银行内部审计工作总结1
20__年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政
府“深化改善作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意
识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,
全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这
一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:
(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进
20__年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动
各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力
下,20__年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,
至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失浪费8100万
元,增加效益39880万元,提出审计提议被采纳1250条。同时集
团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,
同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计
项目,取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效
益
今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域
的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,
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公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内
部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的`高风险控制
区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制
机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部
审计还在__方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区
域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋
结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部
控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召
集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信
货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本
风险的不可控因素,经过成本审计、内部指导方式寻求对策,成
效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流
方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。
(三)努力提高内审人员素质,积极组织并鼓励内审人员参
加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证
书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,
则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试,全年共有
三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员
参加CIA资格考试,由于宣传到位,广大内审人员对CIA资格考
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试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五人参加CIA报名。
(四)注重内审理论交流,能过开展项目评比考核,论文课
题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年
度度内审项目评选,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,经
过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项
目受到了表彰。此外,公司有关人员从工作实践中,积极采集各
种素材,撰写内审信息。
(五)加强对审计成果的综合利用
20__年集团切实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观
服务,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次
上下功
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