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2024年后勤个人工作总结简单版

根据中支内审工作的总体安排,本行于二零零九年特定月份在全行范围内开展了对内部控制管理风险的分析评价活动。我们严格遵循内控评价方案,从“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面对支行内控制度进行了全面而细致的评审,确保定期风险分析评价工作覆盖全行所有职能股室、工作环节及岗位。评价对象聚焦于一线营业人员和各级管理人员,重点关注重要股室、关键岗位和薄弱环节的审计。我们系统检查了各职能部门建立的各项制度,针对内控制度和管理上的漏洞和缺陷进行了深入剖析。通过此次评价,我们识别了重要岗位存在的多项风险隐患和薄弱环节,并逐一分析原因,提出了切实可行的防范措施和改进建议。相关情况已书面报告市中支和支行领导,以推动各项内部控制制度在全行的严格执行。

现将工作总结如下:

(一)扎实开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、薄弱环节及风险点,精心策划并实施了两项审计调查项目,即《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》和《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。通过今年特定月份对支行集中采购管理情况的调查,我们揭示了管理上的不足和操作上的不规范之处,并提供了整改意见和建议。而在另一项调查中,我们深入了解了瑞安支局外汇管理工作的情况,发现其在外汇法规执行、内控管理制度和业务操作流程等方面表现良好,但亦存在一些问题。我们针对不同问题提出了整改建议,并督促其落实整改,从而促进了外汇管理部门对外汇法规政策的更好执行和内部管理的严格规范。

(二)深入开展审计发现问题“回头看”活动

在行长的亲自督导下,我支行内审部门牵头组织了对以往审计发现问题整改情况的全面检查。我们高度重视整改工作,强化整改意识,精心组织并确保整改实效。通过制定内审整改责任追究制度,对检查发现的问题进行责任认定和经济处罚。同时,我们严格督促未整改到位的问题制定具体整改措施,以实现整改目标。此次“回头看”活动真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的预期目标。

(三)积极参与市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排,我们今年参与了多个内审项目检查,包括泰顺县支行的行政执法检查、乐清支行行长履职审计以及温州中心支局外汇依法行政审计等。我们对每个项目都认真尽职地完成了检查任务,确保了检查工作的质量和效率。

2024年后勤个人工作总结简单版(二)

本学期,后勤部门在遵循园务工作计划的核心要求下,进一步强化服务理念,始终围绕幼儿园的整体工作部署,全力配合保教活动的开展。我们坚持以优质服务为导向,扎实完成了各项后勤任务,全面提升后勤服务品质。

一、工作原则

后勤工作作为幼儿园管理和教育的基石,我们得到了上级领导的关怀指导和教职员工的密切协作。我们认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》,确保后勤工作的高效运行,明确责任,分工细致,涵盖幼儿安全、卫生保健、财务管理、食堂运营、门卫监管及园内环境治理等多个方面。

1、我们坚定地执行勤俭办园的方针,合理利用并优化资源配置,提高资源的二次利用率,为幼儿园的福祉做出实质贡献。

3、我们严格执行财务管理制度,明确职责,所有财务支出均需在园长的统一调度下进行,每项开支需经园长签字确认,每学期对财务账目进行一次审核。

4、会计每月提供详实的结算报告,使园长能准确掌握资金状况,合理调配资金使用。

6、我们确保教学用品、办公用品和教玩具的及时采购与更新,同时根据园所特色,为各班提供教学用品和环境布置材料。

7、我们定期对幼儿园设施,如决明子沙池、海洋球室、幼儿超市和各类玩具进行维护检查,消除安全隐患,确保设施设备的完好。

8、我们重视幼儿园的卫生保健工作,定期对幼儿的玩具、被褥和寝室进行消毒,并记录在案。同时,各班教师需配合保健医生做好相关工作。

9、我们关注幼儿的生活质量,努力提升食堂的运营水平。

三、优化园舍环境,营造优美空间

我们强化幼儿园的环境卫生管理,实行分区责任制,由生活教师负责每日清洁,每周进行大扫除,保持园内整洁、明亮,确保无纸屑、无痰迹、无杂物,各类用具摆放整齐,保洁区域无杂物。

四、强化后勤团队建设,推进规范化管理

1、我们持续加强员工的思想教育,引导他们牢固坚持以保教为中心,提高服务意识,塑造敬业精神。

3、我们定期组织后勤人员进行业务学习,学习幼儿园规章制度,以及与幼儿园安全相关的案例和防范措施,注重理论与实践相结合,始终坚持以服务为本。

4、我们秉持勤俭办园的原则,倡导节约用水、用电、用气和材料,减少浪费现象。

5、我们爱护园内的设施设备,认真执行各类设备的检修工作,对于小型维修任务,我们鼓励自我动手,以节省维修成本。

6、我们定期核查各班室的资产状况,督促员工加强保管,减少损坏和遗失,鼓励物品的二次利用。在

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