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1绪论
公司治理是现代企业所有权和经营权分离的产物,20世纪90年代安然事件、世通公司造假等一系列财务舞弊案发生以来,受托责任履行的不断失败引起人们对公司治理有效性的质疑。内部审计是确保委托人受托责任(包括经济责任和管理责任)有效履行的管控机制,是现代有限责任公司的公司治理中不可缺少的重要一环,其主要职能是保证咨询、提高运作效率和价值增值等。高效的内部审计是公司治理赖以生存的基石,可以帮助职业经理人实行有效的管理,同时规避财务舞弊风险,进而使公司治理效果更好。
1.1选题背景及研究意义
国际内部审计师协会(IIA)在1999年对内部审计的定义中指出,内部审计是集风险管理、内部控制和公司治
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