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审计专员工作职责(34篇)
审计专员工作职责(精选34篇)
审计专员工作职责篇1
监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;
监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;
协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;
执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。
审计专员工作职责篇2
1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;
2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;
3、配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。
审计专员工作职责篇3
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
审计专员工作职责篇4
1、负责各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合监察人员进行企业内部审计;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、协助加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制;
4、做好审计资料的整理、立卷、归档工作;
5、完成领导交代的其他相关工作。
审计专员工作职责篇5
1、根据集团的工作目标,协助领导起草公司内部审计工作计划;
2、完成对公司及其下属公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性;
3、检查企业的经营业绩的真实性;
4、根据审计计划,按时、保质保量完成审计项目。
审计专员工作职责篇6
1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;
2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;
4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;
5、协助外部审计机构的审计活动。
审计专员工作职责篇7
严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;
定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;
日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;
完成其他相关工作或上级交予的任务。
审计专员工作职责篇8
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
审计专员工作职责篇9
1、完成审计辅助工作;
2、服从部门的工作安排及配合项目经理工作;
3、对审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议,并进行跟踪处理;
4、审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作;
5、领导交办的其它工作;
审计专员工作职责篇10
1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
2、督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
4.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
审计专员工作职责篇11
1、参与年度
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