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2024年财务人员述职报告简单版

一、年度工作总结

1、部门运营与财务管理

本年度,我们有效地组织了部门人员,确保了部门工作的高效运行。具体措施包括:①完成了公司的日常财务核算,及时提供了财务信息。在面对会计人员短缺的挑战时,我们通过团队协作,满足了两地核算的需求。在费用报销过程中,我们注重沟通,严格遵守财经法规和公司规定,按程序和权限办理。②强化了现金和银行存款的管理,确保日清月结,账实相符。③按时编制并提交财务报表,准确反映了公司的经营状况。④按时办理纳税,及时缴纳各项税款。

2、会计管理基础工作的强化

我们根据集团公司的管理要求,不断优化会计管理工作:①逐步完善了公司的财务制度和内部监督机制,制定了符合公司需求的管理规章制度。②调整和改进了会计科目体系和核算方法,以适应工程建设管理的需求。③通过各种形式的学习和培训,提升了会计人员的政治业务素质,推动了公司财务管理的整体提升。④实现了异地财务核算,提高了工作效率,确保财务信息的准确性和及时性。

3、费用管控与预算执行

我们严格把控费用开支,做好年度预算执行分析:①事前规划、事中控制、事后总结,确保预算执行的合理性。②积极参与合同谈判和条款审查,确保合同的执行效果。③积极筹措项目资金,满足工程进度的资金需求。全年共到位银行贷款资金___万元,有效保障了工程的顺利进行。

4、风险管理与沟通协调

我们及时办理工程保险,降低了工程风险:与天安保险股份有限公司分公司签订了工程保险协议,为工程安全提供了保障。同时,我们加强了与各部门的沟通,争取了对财务工作的理解和支持,增强了内部团队的协作效率。

5、审计与自我提升

我们定期接受会计师事务所的检查,及时发现并消除了潜在问题。同时,我们加强了政治学习,坚持廉洁自律,确保了年度工作的合规性。我们还做好了工程结算,及时办理各项付款,避免了影响工程进度的情况发生。

二、改进建议

1.有必要进一步完善工程结算和费用审批程序,明确职责分工,简化手续,缩短结算时间,如在旬阳、蜀河前期费用支出审批和喜河工程结算中体现。

2.强化预算执行力度,严格控制各项费用,以实现工程投资控制在预算内的目标。

3.加强财务基础工作,提升人员综合素质,增加必要的经营管理人员和财务人员,以充分发挥财务部门的作用。

三、年工作重点

明年,我们将继续围绕公司战略,重点做好资金的筹措和使用管理:积极筹措银行贷款和股东资本,确保工程结算和前期费用结算的顺利进行,严格按工程计划和预算控制支出,降低工程成本,努力实现工程投资的预算内控制。同时,我们将持续改进工作,提升部门效率,为公司全年目标的实现贡献力量。

总结,今年我们取得了一定的成果,但也存在需要改进的地方。明年,经营财务部全体成员将团结一致,与其他部门紧密合作,以实现公司的年度目标。

2024年财务人员述职报告简单版(二)

已及时调配资金,确保长春、延边生产楼建设的顺利进行。基于各县经济发展的综合评估,我们制定了全省县级分公司办公营业场所的规划,合理配置投资,采取统一规划、分步实施、阶段操作的策略,计划在预设的时间段内完成。同时,我们统一了县级分公司的建筑风格。

经过对大安、梅河、九台、德惠、敦化等县级营业厅的选址深入考察,综合考虑了规模、成本及效益,经领导批准,决定建设大安、敦化营业厅,并下达了购置及改造的批准。

未来工作方向如下:

1.我们将在____年以信息系统建设为基石,全面提升管理效率,强化服务意识,确保____年计划财务工作的高效执行。

2.我们将审慎提出投资需求,严格控制资本支出,以提升效益为核心。鉴于公司已历经八年的大规模网络建设,____年我们将适度压缩固定资产投资总额,强调效益优先。

3.继续坚持以移动业务为主,兼顾两网协调发展。在C网建设中,我们将重点完成目标网二期工程,优化网络覆盖和质量;同时,对G网进行优化,以市场需求为导向,提高网络资源利用率和投资回报。

4.____年,我们将进一步强调“效益导向”,在需求旺盛、回报有保障的地区适度扩容,同时加强现有网络的潜力挖掘和优化,以提升网络质量和服务水平。

5.我们将重视基础设施建设,遵循“长远规划、分步建设、合理利用”的原则,加大投入,确保网络安全性,满足业务发展需求。同时,严格控制其他专业投资规模,强化效益导向,优化资源配置。

6.我们将强化资本性支出的全过程控制,实现公司资源的合理配置,促进各业务的效益协调发展。我们将深化项目管理,形成项目全过程闭环管理,提高工作效率,确保项目信息的及时沟通和反馈。

7.我们将建立完善的审批制度,进一步规范招投标管理。制定采购控制程序,加强与总部的信息共享,建立价格信息库和供应商信息库,完善合同管理流程,建立合同管理系统,提升管理效率。

8.我们将

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