内部审计监督调研方案.docx

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内部审计监督调研方案

研究背景

近年来,随着各类企业不断扩大规模,企业内部管理与监督日益复杂,内部审计监督工作也面临着前所未有的挑战。为了提高企业内部审计监督工作的效率和质量,需要对当前的内部审计监督工作进行深入调研,并针对性地提出改进方案。

研究目的

本次研究旨在:

分析当前企业内部审计监督工作的现状和存在的问题;

探究提高企业内部审计监督工作质量和效率的方法和路径;

根据研究结果,提出可行的内部审计监督改进方案。

研究方法

本次研究采用以下方法:

文献资料法:收集相关文献,了解内部审计监督的相关理论、方法、实践经验等,为研究提供理论依据;

问卷调查法:采用问卷调查的方式,对多个企业的内部审计监督工作进行调查,了解企业内部审计监督工作的现状、问题和需求;

实地调研法:通过实地走访、交流和观察等方式,深入了解内部审计监督工作的具体情况和实践过程;

专家访谈法:邀请相关领域的专家,就内部审计监督工作等问题进行深入交流和访谈。

研究内容

本次研究主要内容包括以下几个方面:

企业内部审计监督工作的现状分析;

企业内部审计监督工作存在的问题和原因分析;

提高企业内部审计监督工作质量和效率的方法和路径分析;

根据研究结果,提出可行的内部审计监督改进方案。

研究时间安排

本次研究的时间安排如下:

时间节点

工作安排

第一周

收集并分析相关文献,明确研究方法和目标

第二周

编制问卷,进行背景调研,并开始实地调研

第三周

深入实地调研和专家访谈,收集数据并整理分析

第四周

完成研究报告草稿,并进行修改和完善

第五周

最终定稿、审校,并进行报告撰写和提交

研究人员和任务分工

本次研究的主要人员和任务分工如下:

研究人员

任务分工

刘经理

组织相关会议,负责研究前期准备工作,文献资料收集,问卷编制

张工程师

负责问卷调查实施,实地调研和数据分析

李专家

负责专家访谈、报告撰写等后期工作

研究成果

本次研究的成果包括以下几个方面:

研究报告:对企业内部审计监督工作的现状和存在的问题进行深入分析,提出针对性的改进方案;

内部审计监督工作改进方案:针对研究结果,提出可行的内部审计监督工作改进方案;

相关专业文献:收集和整理相关专业文献,为企业内部审计监督工作的改进提供参考和支持。

结论

通过本次研究,我们将对企业内部审计监督工作的现状、问题及其改进方向有更清晰的认识,为企业更好地开展内部审计监督工作提供重要参考。

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