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审计论文题目示例优质--第1页

审计论文题目示例优质

2、我国中小房地产开发企业内部控制研究

3、企业内部控制体系构建研究

4、基层政府财政预算执行审计研究

5、公立医院固定资产内部控制问题研究

6、我国地方政府债务审计风险研究

7、b企业信息系统审计研究

8、上市公司收入确认方面审计失败研究

9、内控缺陷披露与修正的市场反应及盈余信息含量研究

10、x医院固定资产内部控制优化研究

11、政府低价管制与审计质量

12、省级审计机关审计效率影响因素研究

13、企业内部控制重大缺陷认定差异研究

14、创业板ipo审计风险及其对策

15、内部控制质量、产权性质与审计费用

16、会计师事务所控制跨度对审计质量影响的研究

17、我国电子商务企业审计风险研究

18、la公司采购业务的内部控制评价与优化研究

19、现代风险导向审计在t会计事务所的应用研究

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审计论文题目示例优质--第2页

20、h高校固定资产内部控制优化研究

21、d农业公司应收账款内部控制优化研究

22、kl银行理财产品销售环节内部控制研究

23、yl公司工程项目内部控制优化研究

24、ca银行信贷业务内部控制有效性研究

25、tz会计师事务所审计质量评价体系研究

26、m煤业公司内部审计绩效评价研究

27、zy公司内部审计绩效评价及提升研究

28、a事务所关联方交易审计风险研究

29、r会计师事务所审计风险控制研究

30、风险导向审计在内部审计中的应用

31、风险管理审计在内部审计中的应用

32、企业内部审计的独立性问题探讨

33、内部审计在公司治理中的作用

34、内部审计与公司高级管理层及治理层的沟通

35、内部审计如何处理好自身的地位与各方面的关系

36、内部审计如何倾听企业各方面汇集来的意见

37、宁波民营企业内部审计存在的问题与对策

38、宁波中小型企业内部审计的现状

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审计论文题目示例优质--第3页

39、宁波中小型企业内部控制制度的建设调研

40、内部审计增值功效及实现途径

41、民营企业内部控制制度研究

42、对coso内部控制和风险管理框架的借鉴意义

43、公司治理中的审计委员会制度的作用

44、审计委员会效果研究

45、审计委员会基本职责探讨

46、审计委员会会议效果研究

47、审计委员会在风险管理中的作用探讨

48、合同审计的效果探讨

49、浅谈施工企业内部会计控制制度

50、论经济责任审计的问题与对策

1、关于经济责任审计若干问题的探讨

2、关于企业集团内部审计若干问题的探讨

3、会计报表审计风险分析及防范研究

4、会计电算化系统的现状与审计对策浅析

5、论电子商务时代的网络审计

6、论任期经济责任审计

7、民间审计法律责任问题研究

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