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2、我国中小房地产开发企业内部控制研究
3、企业内部控制体系构建研究
4、基层政府财政预算执行审计研究
5、公立医院固定资产内部控制问题研究
6、我国地方政府债务审计风险研究
7、b企业信息系统审计研究
8、上市公司收入确认方面审计失败研究
9、内控缺陷披露与修正的市场反应及盈余信息含量研究
10、x医院固定资产内部控制优化研究
11、政府低价管制与审计质量
12、省级审计机关审计效率影响因素研究
13、企业内部控制重大缺陷认定差异研究
14、创业板ipo审计风险及其对策
15、内部控制质量、产权性质与审计费用
16、会计师事务所控制跨度对审计质量影响的研究
17、我国电子商务企业审计风险研究
18、la公司采购业务的内部控制评价与优化研究
19、现代风险导向审计在t会计事务所的应用研究
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20、h高校固定资产内部控制优化研究
21、d农业公司应收账款内部控制优化研究
22、kl银行理财产品销售环节内部控制研究
23、yl公司工程项目内部控制优化研究
24、ca银行信贷业务内部控制有效性研究
25、tz会计师事务所审计质量评价体系研究
26、m煤业公司内部审计绩效评价研究
27、zy公司内部审计绩效评价及提升研究
28、a事务所关联方交易审计风险研究
29、r会计师事务所审计风险控制研究
30、风险导向审计在内部审计中的应用
31、风险管理审计在内部审计中的应用
32、企业内部审计的独立性问题探讨
33、内部审计在公司治理中的作用
34、内部审计与公司高级管理层及治理层的沟通
35、内部审计如何处理好自身的地位与各方面的关系
36、内部审计如何倾听企业各方面汇集来的意见
37、宁波民营企业内部审计存在的问题与对策
38、宁波中小型企业内部审计的现状
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39、宁波中小型企业内部控制制度的建设调研
40、内部审计增值功效及实现途径
41、民营企业内部控制制度研究
42、对coso内部控制和风险管理框架的借鉴意义
43、公司治理中的审计委员会制度的作用
44、审计委员会效果研究
45、审计委员会基本职责探讨
46、审计委员会会议效果研究
47、审计委员会在风险管理中的作用探讨
48、合同审计的效果探讨
49、浅谈施工企业内部会计控制制度
50、论经济责任审计的问题与对策
1、关于经济责任审计若干问题的探讨
2、关于企业集团内部审计若干问题的探讨
3、会计报表审计风险分析及防范研究
4、会计电算化系统的现状与审计对策浅析
5、论电子商务时代的网络审计
6、论任期经济责任审计
7、民间审计法律责任问题研究
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