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内部控制岗位职责11篇--第1页
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内部控制岗位职责11篇
【第1篇】内部控制询问高级顾问岗位职责要求
职位描述:
1.对客户所在行业举行行业背景调查和分析,包括行业进展分析、
行业经营模式分析、行业竞争情况分析、行业风险情况分析、标杆企
业情况分析;
2.对客户的业务模式、财务数据举行了解、信息搜集和分析;
3.对客户的现有管理理流程举行梳理分析;
4.对客户的实际内部控制情况举行评价;
5.小组研究并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提高建议
的编写;
6.按照客户实际状况对内部控制的落地编制相关的文件,并自立与
客户举行交流,确认以保证建议的落实;
7.完成项目经理布置的其他工作。
岗位要求:
1.2-5年注册会计师事务所审计经受;
2.有较强的主动学习能力、交流沟通能力和文字表述能力;
3.有较强的团队合作能力、规律思量和分析能力;
4.有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。
5.利用cia或cpa考试者及参加过ipo审计业务者优先。
【第2篇】风险管理内部控制岗位职责
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内部控制岗位职责11篇--第1页
内部控制岗位职责11篇--第2页
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内控维护师完善完善有限公司,完善岗位职责:
1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;
2、组织并帮助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评
价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并
持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完美,建立并更新相关
制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的询问与服务,组织相关培
训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的暂时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,经济或管理类专业;
2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、询问或财务管理相关
工作阅历,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初
级或以上职称优先考虑;
3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团
队配合能力。
【第3篇】内部控制审计岗位职责任职要求
内部控制审计岗位职责
岗位职责:
1、按照年度内部控制审计方案和审计清单,编制内部控制审计计划,
依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。
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内部控制岗位职责11篇--第2页
内部控制岗位职责11篇--第3页
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2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、
会计记录和财务报告精确性和牢靠性、各岗位人员履职状况、
公司资产价值庇护状况”执行审计。
3、推进和监督审计发觉问题的改进落实,与改进责任人乐观协作,
确保审计发觉涉及的相关问题得到准时有效的改进。
4、定期出具内部控制审计报告,并帮助总办发布后续整改报告,供
管理层决策
任职要求:
1、本科及以上,5年以上风险防控相关工作经受或3年以上大型企
业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作阅历,能自立执
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