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审计年终工作总结5篇

审计年终工作总结篇1

今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持下,围绕年初制定的

目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导

交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结:

一、认真学习,提高综合素质

工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全

体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自

己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自

身的工作岗位特点,认真学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监

督的职责。遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平

时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素

质以适应工业经济发展的需要。

二、认真审核汇总报表,提高会计信息质量

能认真细致、及时地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保

报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表进行认真审核。发现问题

及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌

其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。

三、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息

为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委

领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期

预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经

济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于

操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务

结算工作,按时报送财务收支信息。

四、积极筹措资金,确保机关工作正常运转

从经信委的整体情况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨

款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积

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极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制

的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资

金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,

使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根

据领导的要求,针对企业的实际情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多

跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心

和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。

五、认真执行财务制度,做好科内日常工作

听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地

做好会计核算工作,按规定分类报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金

安全。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金,定期去人事局

保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来

帐进行清理、核查、登记,并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从

大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同

时,能尽力配合其他部门做好公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的

破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨

付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、

信访等工作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

六、抓好困难企业的内审工作

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、

政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每

次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染

厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实,一是

对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提

出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规

范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告,为领导了解情况、正确决策

提供了依据,真正发挥了财务监督的职能。

七、做好会计培训工作及财务管理工作

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今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企

业进行了财务管理工

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