【2023年】安徽省淮南市【注册会计】公司战略与风险管理真题(含答案).pdf

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【2023年】安徽省淮南市【注册会计】公

司战略与风险管理真题(含答案)

学校:________班级:________姓名:________考号:________

一、单选题(10题)

1.

第25题下列各项中,由于期限范围相关的利率变动的差异性产生的是

()。

2.

第4题Z分模型是由()首先建立的。

3.随着互联网的兴起,网上的服饰提供给了消费者更大选择空间和便利,

实体的各大商场每况愈下,网上的服饰对实体商场的冲击属于五力模型

中的()

A.供应商B.替代品C.购买商D.潜在进入者

4.战略与组织结构关系的基本原则是()。

A.战略服从于组织结构B.产生共同愿景C.战略与组织结构并列D.组

织结构服从于战略

5.以下关于内部控制控制活动应当坚守的原则()

A.企业选择并制定有助于将目标实现风险降低至零的控制活动

B.企业用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制政策

C.程序用来确定所期望的目标

D.政策则将政策付诸行动

6.下列关于业绩衡量指标的相关计算中,不正确的是()。

A.资本报酬率一(息税前利润/当期平均已动用资本)×100%

B.股息率一每股股利/每股市价×100%

C.市盈率=每股市价/每股盈余×100%

D.负债率=总负债/股东权益×100%

7.甲企业正处于成长期,企业不断扩张,产品线不断增加,遂将以往的

组织结构类型进行了调整,调整后的组织结构将企业划分为若干事业部,

每一个事业部负责一个或多个产品线,据此判断,该企业的组织结构是

()。

A.区域事业部制结构B.产品/品牌事业部制结构C.客户细分或市场

细分事业部制结构D.M型企业组织结构

8.

第14题对企业总体业绩的评价时,我们要考察企业的战略业绩,那么

应该考察至少()年的信息,并作出相应的趋势分析。

9.具备条件的企业,董事会可下设风险管理委员会,风险管理委员会对董

事会负责。下列表述中不属于风险管理委员会主要履行的职责是()

A.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

B.研究提出跨职能部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流

程的判断标准或判断机制

C.办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项

D.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

10.说服不用香水的妇女使用香水”这种战略属于()。

A.市场渗透战略

B.产品开发战略

C.市场开发战略

D.多元化

二、多选题(10题)

11.甲公司是国内火力发电装备制造行业的龙头企业,拥有雄厚的资金实

力和品牌优势。2012年,甲公司在国家政策支持下,投资开展了为核电

企业提供配套设备的新业务,由于相关技术研发力量不足,且市场竞争

激烈,该业务一直处于亏损状态。下列各项对甲公司所作的SWOT分

析并提出的相应战略中,正确的有()。

A.甲公司新业务的相关技术研发力量不足,且市场竞争激烈,应将新业

务出售。此为WT战略

B.甲公司虽然新业务的相关技术研发力量不足,但面对国家政策的支持,

应寻找有实力的公司。结成战略联盟。此为ST战略

C.甲公司拥有雄厚的资金实力和品牌优势,但自身研发能力不足,应寻

求有实力的公司,结成战略联盟。此为WO战略

D.甲公司拥有雄厚的资金实力和品牌优势,应借国家政策支持的东风,

加强技术攻关力度,争取新业务尽快扭亏为盈。此为SO战略

12.甲会计师事务所为保持各审计项目组统一的审计质量,于今年初投

入使用了一套标准化的审计软件系统。下列效果中属于使用该审计软

件系统导致的有()。

A.A.发现员工的新技能,提升团队协作效率

B.减少手工数据处理,提高审计工作效率

C.挖掘新的数据关系,提示潜在的审计风险

D.树立甲会计师事务所的行业审计技术领先的形象公司

13.内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以

维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率。下列内

部审计师在企业中的地位描述中正确的有()

A.必须了解企业的策略方向、目标、产品、服务和程序

B.审计师应将相关结果向董事会或其下属的审计委员会以及高级管理

层报告

C.内部审计师必须保持客观性和独立性,

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