(2023年)湖南省湘潭市【注册会计】公司战略与风险管理模拟考试(含答案).pdf

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(2023年)湖南省湘潭市【注册会计】公

司战略与风险管理模拟考试(含答案)

学校:________班级:________姓名:________考号:________

一、单选题(10题)

1.操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类

似因素的失误而导致亏损的风险。下列各项中,属于这种失误的是

()。

A.政治上的失误B.经济上失误C.财务上的失误D.欺诈活动

2.东方公司是一家餐馆,其经理提出,应当在其经营过程中招聘一批兼

职员工,在餐馆举办大型活动或宴会的时候随叫随到,而平时则不需要

这些兼职员工,那么这种平衡产能与需求的方法是()。

A.资源订单式生产B.订单生产式生产C.库存生产式生产D.资源生产

式生产

3.下列各项中,适用于职能制组织结构的协调机制是()。

A.相互适应,自行调整B.直接指挥,直接控制C.工作过程标准化D.工

作成果标准化

4.某公司财务部使用净现值法评价一个投资项目。根据公司发展战略有

很多影响投资的变量,其中多个变量是不确定的。一些变量的值可能会

取决于其他变量的值,因此该方法列出各个不确定变量及其结果以便衡

量替代行为的范围与可能的结果。根据描述选择这种财务风险管理技术

是()。

A.净现值法B.敏感性分析法C.决策树法D.决策矩阵法

5.某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致发生了大

量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是()。

A.舞弊风险和财务风险B.合规性风险C.合规性风险和操作风险D.财

务风险

6.大华公司是一家大型家电企业。2017年初,公司领导召开会议,集体

通过以下决定:①将手中多余资金1.2亿元投资于国家发行的三年期

国债、某能源集团发行的三年期重点企业债券,以及业绩优良的公司股

票。②预提1000万元准备金用于可能发生的异地员工劳动争议。③在

厂区内全面禁止吸烟。④针对公司固定资产加强投保,防止出现意外损

失。根据以上信息可以判断,该公司以上决策中属于风险补偿策略的是

()。

A.①B.②C.③D.④

7.根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日

期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是

()。

A.内部控制的合理性B.内部控制的一贯性C.内部控制的有效性D.内

部控制的完整性

8.()的情况下,替代品的威胁高。

A.替代品价格低于产业现有产品价格B.转换成本高C.替代品质量低

于产业现有产品质量D.替代品价格高于产业现有产品价格

9.一家公司每年最低运营资本是5亿元,但是有5%的可能性需要7.5

亿元维持运营,有1%的可能性需要10亿元才能维持运营。如果风险资

本为2.5亿元,那么这家公司的生存概率就是95%,而5亿元的风险

资本对应的生存概率是()。

A.90%B.99%C.95%D.100%

10.关于内部发展战略,下列说法不正确的是()

A.风险较低B.代价较低C.内部发展的成本增速较快D.为管理者提供

职业发展机会

二、多选题(10题)

11.根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有()。

A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,对内部控制的有效性发

表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.为了节约审计资源,注册会计师可以对同一家企业提供内控咨询的同

时为其提供内部控制审计服务

D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计

报告中增加捕述段予以披露

12.与COS0内部控制整合框架相比,下列属于风险管理整合框架具有

的主要特点的有()。

A.内部控制涵盖在企业风险管理活动之中,是其不可分割的组成部分

B.拓展了所需实现目标的内容

C.引入风险组合观

D.内部环境取代控制环境

13.下列各项中,属于企业采取市场渗透战略的有()。

A.某酒店收购一家旅游公司,进入新的业务领域

B.甲公司通过与国外经销商合作的方式将其生产的智能手机出口至拉

美国家

C.甲银行与乙航空公司发行联名卡,刷该银行信用卡客户可累计航空里

程积分

D.某超市为提高牙膏的销量

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