康美药业的内部审计问题研究.docx

  1. 1、本文档共24页,其中可免费阅读8页,需付费200金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

康美药业的内部审计问题研究

摘要

21世纪以来,WTO的加入使得我国市场经济体制更加完善,由于市场经济的快速发展,就需要较高的企业管理水平,要求我国企业必须提高其市场竞争力,确保他们的生存和发展通过实施现代企业管理。公司不断发展、深化的和重组,内部审计成为现代企业管理制度的重要组成部分,更重要的是内部审计在公司运营管理的位置,和公司执行的许多功能具有非常重要的有效作用。

在我国经济飞速成长后,国内审计模式逐渐开始转变。慢慢地,以风险为导向的审计方式替代了原本老旧的传统模式。而企业也在逐渐接受主要的转变,与市场看齐,在企业内部的审计过程中也抛弃了原本的运行模式,采用了近几年新兴的以风险

您可能关注的文档

文档评论(0)

@@ + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档