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大学审计整改督查办法
第一条为促进被审计单位加强审计整改,强化审计整
改工作的严肃性,提高审计监督效能,根据《审计法》《关
于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》等
规定,结合学校实际制定本办法。
第二条本办法所称的审计整改是指接受学校审计处
审计的单位及其相关单位(以下简称“整改单位”)在规定
期限内,对审计发现的问题和建议采取措施进行纠正和处理
的行为。审计整改主体为接受学校审计处审计的单位及其他
相关单位。
第三条审计整改督查是指学校审计处督查整改单位的
审计整改情况,促进审计整改工作所进行的审计监督活动。
审计整改督查主体为学校审计处。
第四条审计整改督查工作遵循依法、及时、有效、简
便的原则。
第五条审计整改督查的主要内容包括:
(一)审计报告、审计整改清单中要求整改单位整改事
项的落实情况。
(二)领导对审计报告、审计综合报告等批转有关单位
办理事项的落实情况。
(三)其他需要整改落实的事项。
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第六条审计整改督查工作一般在下列三个阶段进行:
(一)现场审计阶段。审计处派出的审计组在审计实施
过程中,应当及时督促被审计单位整改审计发现的问题,特
别是对能立行立改问题,应当督促被审计单位立即改正。
(二)审计整改通知书和审计整改清单送达后,经济责
任审计项目应当在90日内完成审计整改,其他审计项目应
当在60日内完成审计整改。
1.整改单位在规定期限内向审计处报送审计整改情况
及其支撑材料,对正在整改或尚未整改的事项,应当写明原
因,并明确阶段性目标和计划完成时间。
2.审计处以审计项目为单位,建立问题清单和整改台
账,实行挂号销账的工作机制。对整改到位的问题予以销号;
对整改不到位的,继续督促整改单位采取措施进行整改直至
销号。
(三)后续审计阶段。审计处派出的审计组应当对被审
计单位最近一次接受审计后的审计整改情况进行检查,并在
审计报告中反映审计整改情况。
第七条审计整改督查实行联动机制。
(一)组织人事部门应当将经济责任审计整改情况,纳
入被审计单位领导班子民主生活会及党风廉政建设责任制
检查考核的内容,作为领导班子成员述职述廉、年度考核、
任职考核的重要依据。
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(二)纪检监察部门应当认真核查处理审计移交的问题
线索。
(三)各业务职能部门应当对审计整改过程中反映的典
型性、普遍性、倾向性问题及时进行研究,并将其作为采取
有关措施、完善有关制度规定、健全内控机制的参考依据。
第八条对在规定期限内没有整改或者整改不到位的
单位,可以采取下列措施:
(一)审计处定期向学校汇报审计整改不到位情况,并
在一定范围内进行通报。
(二)巡察部门应当将整改不到位的问题列入巡察内容,
并在巡察过程中督促整改单位落实整改。
第九条整改单位应对审计揭示的普遍性、倾向性、苗
头性问题,特别是涉及体制机制问题、历史遗留问题和其他
疑难问题进行认真研究分析,根据需要与其他相关部门进行
联合会商,共同研究解决措施,提出建议。
第十条审计人员在审计整改督查工作中,应当严格遵
守纪律,坚持依法办事。对滥用职权、失职渎职和违反廉政
规定、以权谋私等违纪行为,根据有关法律法规的规定,追
究其违法违纪责任。
第十一条本办法由审计处负责解释。
第十二条本办法自发布之日起施行。
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大学公用房屋管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范学校公用房屋的管理,更好地适
应教学、科研等各项事业快速发展的需要,建立科学管理、
优化配置、资源共享、提高效率的公用房屋管理机制,促进
学校各项事业的发展,根据国家有关规定,结合学校的实际
情况,制定本办法。
第二条大学公用房屋(以下简称“公房”)指除职工住
房以外的大学拥有产权或长期使用
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