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财务内部审计报告
(实用版)
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序言
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财务内部审计报告
财务内部审计报告6篇
在人们越来越注重自身素养的今天,我们都不可避免地要接触到
报告,报告具有双向沟通性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非
常苦恼吧,下面是本店铺精心整理的财务内部审计报告,希望对大家
有所帮助。
财务内部审计报告1
根据审计部工作计划,审计组于______年______月______日至
31日对XXXX有限公司20XX年度的财务收支及内控制度情况进行了
审计。
审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度,对
XXXX公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审
计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是XXXX公司的责任,我
们的责任是对审计结果发表意见。
审计报告分为三大部分,各部分主要内容:
第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况;
第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险
及内部控制薄弱点并提出审计建议;
第三部分、会计报表附注。报告截至______年______月______
日资产、负债及其权益的现状。
现将审计情况报告如下。
第一部分经济效益情况
第2页共31页
一、经济指标完成情况
(一)销售收入指标
截至20XX年底,实现销售收入1.2亿元,比上年增长94%。
按照销售结构分析,XXX
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