银行审计工作总结(8篇).pdfVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

银行审计工作总结(8篇)--第1页

银行审计工作总结(8篇)

银行审计工作总结(一)

一、做好审计工作

__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项

审计等,根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计,出具内

部审计报告x份,专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份,根

据审计在发现的问题,提出审计意见和建议x条。为了达到审计效果,审

计部对被审计企业整改过程进行监督指导,适时进行后续审计,各企业认

真对待,确保审计发现的问题全部整改到位,取得了一定的成效。通过审

计稽核促进行企业依法合规经营,有效防范和化解风险,为加强集团成员

企业经营管理,提高经济效益,起到了有效的促进作用。

(一)正常经营企业的内部审计工作

一年来我们先后对__企业的生产经营情况,在充分进行审前调查的基

础上,拟定不同的审计稽核工作方案,并根据审计工作需要对其相关的子

公司进行了延伸审计,以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各

项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。针对审计过程中发现

的问题,及时与企业沟通,分别出具了审计报告和审计意见书x份,提出

审计建议x条。审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改,

适时进行后续审计,各企业认真对待,确保审计发现的问题全部整改到

位,取得了一定的成效。

(三)经营者离任进行经济责任审计工作

银行审计工作总结(8篇)--第1页

银行审计工作总结(8篇)--第2页

根据__及,对X经济责任进行审计。根据企业的不同情况,经过审前

调查,制定审计方案及现场审计等程序。出具了X份,任期经济责任审计

报告,根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。

(四)专项审计工作

为了解专项资金的使用情况,对X内部审计,分别对其资金来源、发

放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计,提出审

计建议X条。

(五)抓好审计整改工作

根据今年所开展的内部审计提出的审计意见,要求被审计企业在规定

的时间内上报审计整改情况,继续跟踪、督促审计意见的整改,部门及时

安排人员对整改情况进行后续审计,从后续审计情况来看,各企业对审计

整改工作较为重视,根据审计意见从相关方面加强了管理。

二、集团领导交办的工作

(一)尽职调查工作

根据集团领导安排,主持X公司尽职调查工作,通过各方面的了解、

调查及实地考察,全面了解企业的生产经营情况和资产情况,分别整理编

写了尽职调查报告。为集团在并购过程的决策提供参考。

(三)配合相关工作

三、其他工作

(一)参加各相关部门组织的活动

组织内审人员参加网络后续教育学习,使得专业知识及时得到更新,

通过不断学习,提高了专业素养和业务水平。

银行审计工作总结(8篇)--第2页

银行审计工作总结(8篇)--第3页

(二)其他相关工作

银行审计工作总结(二)

2022年,根据教育部提出的关于教育审计工作的任务和要求,学校

内部审计按照依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实“”的

方针,本着预防和监督并重的原则,积极开展审计服务和审计监督工作。

在财务收支审计、预算执行与决算审计、工程审计、干部经济责任审计、

校办企业内控审计、专项资金审计等方面做了大量工作,取得了明显效

果。现将一年来的工作总结如下:

一、抓好审计队伍建设,提高审计管理水平

1、抓好审计队伍建设是保障审计工作顺利开展的前提。2022年,学

校结合审计工作的实际,按照夯实基础,科学发展的思路,在学校编制紧

张的情况下,为审计处增加了一名审计人员,使我校审计人员由3人增加

到4人,增强了审计力量。

2、加强业务培训,提升审计人员的业务水平。和学校内审工作面及

业务量相比,审计人员的编制相对较少,无法按审计业务配备相应的专业

人员,需要一人多专,一人多岗。

文档评论(0)

152****2979 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档