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铝合金有限公司安全生产隐患排查及治理制度

第一章总则

为加强铝合金有限公司(以下简称“公司”)的安全生产管理,防范和减少安全生产事故的发生,确保员工的生命安全和身体健康,维护公司财产和环境的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有部门、所有员工及相关外包单位的安全隐患排查与治理工作。所有参与生产、施工、管理和监督的人员均需遵守本制度。

第三章制度目标

1.明确责任:明确各级管理人员在隐患排查和治理中的责任。

2.规范流程:建立科学、合理的隐患排查和治理工作流程,确保工作有序进行。

3.减少隐患:通过有效的隐患排查与整改,减少安全隐患,降低事故发生率。

4.持续改进:定期评估隐患排查和治理效果,持续优化安全管理制度和流程。

第四章隐患排查管理规范

第1条隐患排查责任

1.各部门负责人:负责本部门的隐患排查工作,确保隐患排查的全面性和有效性。

2.安全管理部:负责制定隐患排查的标准和程序,组织、指导各部门的隐患排查,并对排查结果进行汇总分析。

3.全体员工:对发现的安全隐患应及时报告,参与隐患排查工作。

第2条排查内容

隐患排查内容包括但不限于以下方面:

1.设备安全:设备完好性、是否存在老化、磨损、漏油等现象。

2.作业环境:作业场所的照明、通风、消防设施等是否符合要求。

3.安全防护:个人防护装备的使用情况及配备情况。

4.操作规程:是否按规定操作,是否存在违章作业现象。

5.应急预案:应急预案的制定、演练情况及可操作性。

第3条排查频次

1.日常排查:各部门需每日进行自查,发现隐患立即整改或上报。

2.定期排查:每季度组织一次全面的安全隐患排查,形成书面报告,提交安全管理部备案。

3.专项排查:根据具体情况,如新设备投入使用、重大施工项目等,可适时进行专项排查。

第五章隐患整改管理规范

第1条隐患整改责任

1.隐患整改责任人:隐患排查后,需明确整改责任人,确保隐患在规定时间内得到整改。

2.整改进度监督:安全管理部负责监督隐患整改的进度,定期检查整改效果。

第2条整改流程

1.隐患登记:隐患发现后,责任人需在隐患登记表上填写相关信息,并提交安全管理部备案。

2.整改计划:责任人需制定整改计划,明确整改措施、整改时间及责任人,报安全管理部审批。

3.整改实施:按照整改计划进行整改,整改完成后需及时进行自查。

4.整改验收:安全管理部对整改情况进行验收,验收合格后,填写整改验收表。

第3条整改记录

所有隐患排查及整改工作需有完整的记录,包括隐患登记表、整改计划、整改验收表等,作为今后安全管理的重要依据。

第六章监督与评估机制

第1条监督机制

1.日常监督:安全管理部定期对各部门隐患排查和整改工作进行抽查,确保各项工作落实到位。

2.专项检查:根据公司需要,组织专项检查,对重点区域、重点环节进行深入检查。

第2条评估机制

1.年度评估:每年对隐患排查和整改工作进行总结评估,提出改进建议。

2.反馈机制:设立隐患排查与整改的反馈渠道,鼓励员工提出意见和建议,及时改进制度和流程。

第七章附则

1.解释权:本制度由公司安全管理部负责解释。

2.生效日期:本制度自发布之日起生效。

3.修订流程:如需修订,需由安全管理部提出修订建议,报公司管理层审批后实施。

通过本制度的实施,铝合金有限公司将有效提高安全生产管理水平,确保隐患排查与治理工作落到实处,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

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