清贷流程程序文件.pdfVIP

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程叙文件清贷业务获取流程2003年月口起生效文件号

编制审核批准版次1.0

日期日期H期共1页第1页

I的及合用范围

1.1为更系统地、更清晰地拓展并获取清贷业务,特制定本流程。

1.2本流程合用于清贷业务的拓展。

13本公证流程文件由清贷业务拓展组制定,解释及修改权由清贷业务拓展组负责。

1.4本程叙文件由2003年月开始执行。

2职责

2.1清贷业务拓展组负责客户需求分析,签定合作协议。

2.2法务总监和公司高层管理会按权限对业务进行审批。

3清贷业务获取流程

3.1清贷业务拓展组接触客户,了解客户需求,进行可行性分析并撰写《可行性分析

报告》。

3.2清贷业务拓展组将可行性分析报告提交由法务总监审批。对于审批通过的,递交

公司高层管理会审批。

3.3若法务总监或者高层管理会审批没有通过的且方案需要细化的则由清贷业务拓展

组与客户进行商议,商议后修改方案再次提交审批:若法务总监或者高层管理会

审批没有通过的且公司领导认为无需进一步跟进的,由清货业务拓展组记录备

案。

3.4若审批通过,由清贷业务拓展组组织与客户签署合作协议。

4相关文件

4.1无

5记录

5.1《可行性分析报告》

5.2《合作协议》

程叙文件清贷办理流程2003年月日起生效文件号

编制审核批?E版次1.(

日期日期日期共1页第1

1的及合用范围

1.1为更系统地、更清晰地办理清贷业务,特制定本流程。。

1.2本流程合用于清收业务的办理。

1.3本公证流程文件由清收部制定,解释及修改权由清收部负责。

1.4本程叙文件由2003年月开始执行。

2职责

2.1内勤组负责清贷数据的维护更新。

2.2清收部负责清贷业务办理。

3清贷办理流程

3.1内勤组根据银行提供的滑收电子数据或者清收组提供的清贷结果对本清贷业务

的数据库进行更新。

3.2清收部利用内部网络查询清收数据库,根据系统建议的方案采取相应的清贷策

略。

3.3清收部记录清收结果并进行反馈具(体参见《清贷结果反馈流程》)。

4相关文件

4.1《清贷结果反馈流程》

5记录

5.1无

程叙文件清贷结果反馈流程2003年月日起生效文件号

编制审核批准版次1.0

日期日叫共I页第1天

______________

I的及合用范围

1.1为更系统地、更清晰地记录、反馈清收效果,特制定本流程。

1.2本流程合用于清收部将清贷结果向银行和公司高层的反馈。

13本公证流程文件由清收部制定,解释及修改权由清收部负责。

1.4本程叙文件由2003年月开始执行。

2职责

2.1内勤组负责采集内部清收结果和清收数据的更新。

3清贷结果反馈流程

3.1清收员负责向内勤组反馈清收结果。

3

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