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岗位说明书
一、基本信息
所在中心
财务管理中心
所在部门
审计部
岗位名称
审计部经理
岗位级别
中层
直接上级(岗位名称)
审计总监
岗位编制
2
直接下级(岗位名称)
审计副经理以下员工
所辖人数
18
二、岗位目的:
全面主持本科室的审计工作。
具体职责
1、在分管总监的领导下,实施审计工作;
2、独立进行报表审计、财务收支审计、资金计划审计、预算审计、税务审计、责任审计、经济效益审计、专案审计等,并撰写分析报告,提出合理化改进建议;
3、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、完成领导安排的其他工作。
三、关键绩效指标
检查集团及项目公司税收筹划工作,并提出合理化建议;
审核集团及项目公司资金计划是否合理,并提出改进意见;
审核集团及项目公司财务分析报表,并提出整改意见;
审核集团及项目公司内部控制制度及内控执行情况,并提出合理化建议;
集团管理层及主管领导对审计报告的满意程度。
四、工作权限
1、日常审计的参与权;
2、审计工作的建议权;
3、审计项目实施的时间与人员的建议权;
4、部门员工工作的监督权。
五、任职资格
教育水平
本科及以上学历
职称水平
中级及以上
所需专业
财会相关专业
语言水平
英语初级以上
计算机水平
熟练掌握办公软件及财务软件
工作经验
8年以上财务工作经验,5年以上同岗位工作经验
知识与技能
1、遵守职业道德,保守商业机密,积极主动工作;
2、熟练掌握审计程序;
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