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大学审计工作总结

大学审计工作总结

大学审计工作总结20**年,适逢我校成立内部审计制度二十周

年,在这一年中,咱们在学校领导和上级主管部门的领导和支持下,

以科学发展观为指导,牢牢围绕学校的改革、建设、发展实际和中心

工作,踊跃谋划审计工作的进一步发展,不断探索新的审计工作模式

和工作方式,使审计工作有了长足发展,同时也取得了明显成效。全

年共完成各类审计项目46项,其中,经济责任审计6项、财务收支、

经济效益审计5项、专项审计调查1项、基建、修缮工程审计34项,

完成各类经济合同审签74项,提交审计报告46份。全年审计资金总

额39,471万元,实现直接经济效益1,035万元。

20**年5月在全国内部审计“双先”评选中,我校的审计工作被

国家审计署授予20**—20**年度“全国内部审计先进单位”称号。另

外,咱们对学校20**年来的审计工作进行了全面的回顾和总结,对高

校内部审计工作的现状与发展趋势进行了研究和展望,结合学校的发

展目标,研究并制定了我校审计工作的“十一五”发展计划。第一、

围绕中心、服务大局,提高审计工作的有效性。一年来,咱们在工作

实践中,把围绕中心、服务大局作为审计工作的起点和落脚点,自觉

的将审计工作做为学校管理链条中的一环,不断强化审计工作对学校

宏观管理的服务功能,咱们牢牢围绕学校的中心工作和学校领导关注

的重点、管理的难点、教职工关心的热点问题及重大经济活动,合理

安排项目,并有针对性地肯定了一些相对具有宏观意义和代表性的项

目开展专项审计工作。例如,20**年,结合国家审计署对18所高校审

计中发现的问题,为进一步规范我校的财务管理,及时发现办学资金

运行及管理中存在的问题和风险,咱们与财务处一路对学校及二级独

立核算单位的财务管理、重大财务决策合规合法情况、财务核算、各

类资金运行等情况进行了专项调查。针对调查中发现的不规范的问

题,能解决的当即进行整改,对暂时解决不了的也要拿出解决方案,

限期整改。通过专项调查,对规范学校财务管理,降低学校风险和保

证经济活动的健康持续发展发挥了踊跃作用。再如,为从项目论证、

投资决策、财务管理的角度全面总结附属实验学校新校区的建设工

作,并为学校下一步的财务决策与管理工作提供准确的信息、依据和

建议,在学校领导的重视支持下,开展了附属实验学校新校区建设项

目财务效益分析工作。通过近半年来的数据收集、统计、测算、分

析、预测等综合审计手腕确认了附属实验学校新校区建设项目的资金

总投入情况及校区运行以来的财务状况、对校区的办学效益进行了测

算和分析,目前,该项目正处在扫尾阶段。第二、突出重点、提高效

率,推动审计工作持续健康发展一年来,咱们按照学校建设、发展速

度明显加速、经费总量不断增加、经济活动日趋增多的实际,坚持全

面审计与突出重点相结合,注意选取那些影响大、风险高、事关学校

发展建设的项目和领域作为审计重点。一是不断规范经济责任审计。

20**年咱们共对6名中层领导干部进行了任期经济责任审计。在

审计工作中,坚持客观公正、实事求是的原则,注意把内部控制和经

济管理工作的有效性、办学经费利用的效益性作为评价重点,并产生

了踊跃的影响。目前,我校的经济责任审计工作,在组织部门的大力

配合下,目的加倍明确,程序加倍规范,审计质量和水平不断提高。

尤其在增强干军队伍管理、增进和提高管理水平,依法行政等方面发

挥了重要作用。二是投资项目审计效益明显。一年来,咱们针对学校

大体建设和维修改造项目多、投入增大的实际,以规范投资管理、提

高投资效益为目的,继续弄好基建、修缮工程项目审计。加大基建、

修缮工程项目审计力度,在建设工程设计、招标、合同审签、合同执

行、洽商变更、完工结算等各个环节严格审核把关,堵塞漏洞,控制

工程造价,节省开支,咱们本着高度负责的精神,按期考察建筑市场

价钱,并依照国家规定对基建、修缮工程项目结算进行严格审核,使

完工项目审计率达到了100%。

20**年共完成基建、修缮工程项目34项,审计资金总额28048

万元,审减工程造价并为学校节约经费1035万元。三是坚持审计关口

前移、防范经济风险、保护学校合法权益。

20**年,咱们围绕学校经济活动特点,抓住影响学校资金利用效

益的重点环节,在坚持事后与事中、事前审计相结合的基础上,慢慢

实现由事后审计为主向事前防范、事中控制和事后审计相结合为主的

转变。审计工作融入学校经济活动当中

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