集团公司财务报销制度及报销流程.pdfVIP

集团公司财务报销制度及报销流程.pdf

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第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,以开源节流为宗旨,合理控制费用支出,特制定

本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为

日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,

以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

3

(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回个工作日内办理报销

还款手续。

(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款不允许跨月借支。

()30

三各项借款金额超过元应提前一天通知财务负责人备款。

()

(四)借款销账规定:1借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,

2)

超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(

5

借领支票者须在个工作日内办理销帐手续。

(五)借款确保“前账不活、后账不借”原则,即:借款未还者不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借

款从工资中扣回。

第五条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现

金。

(二)审批流程:部门经理审核签字T出纳复核T总经理审批。(超过需要公司董事会

审批)。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务出纳处办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招

待费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定

(一)报销人须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大

小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

()30

四报销元以上需提前一天通知财务负责人以便备款。

T

第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应

T

附批准后的申请单或出入库单部门经理审核

TTT

总经理审批(超过)董事会审批报销

第九条差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准:

往返

地区北上广深其他省会城市地级市县区

车费

话话

住餐交话住餐交话住餐交住交

职级

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